你好送客戶做招待費 給職工的就是福利費
老師,業(yè)務(wù)招待費,買茶葉送客戶,開專票能抵扣嗎?
公司購買茶葉送客戶用做業(yè)務(wù)招待費嗎
購買的茶葉作為禮品用來接待或者說送給供應(yīng)商的,這種應(yīng)該是作為福利費還是業(yè)務(wù)招待費好呢,如果作為業(yè)務(wù)招待費的話,我報銷的時候是不是還要扣個稅啥的
10萬茶葉不能做業(yè)務(wù)招待費或者福利費嗎?
送人的禮盒及茶葉將近10萬了,入業(yè)務(wù)招待費還是福利費?
設(shè)備租賃和運輸業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少 大概
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在借方說明什么?
老師,請問下營業(yè)執(zhí)照地址法人變更,稅務(wù)那邊是不是就自動變更了
老師幫我看下現(xiàn)在也是這樣
小規(guī)模改為一般納稅人后,就不能再改回來了嗎
老師,公司股東分紅如何避稅。就是平時如何從公戶里拿錢到個人戶
公司成立黨支部有沒有壞處
我們公司要開一個大門,破換了路邊的樹木,這個支付的賠償款應(yīng)該怎么入賬?記入什么科目?
老師,接手一個人力資源公司,公司名稱與納稅人識別號沒有變更,其它全都變更了(法人與股東),請(1)問發(fā)票需要重新申領(lǐng)嗎?(2)是不是重新扎賬?
這道題有預(yù)告登記有什么影響?【7·單選題】乙與甲公司簽訂商品房預(yù)售合同,預(yù)購商品房1套,并向登記機(jī)關(guān)申請辦理了預(yù)告登記。房屋建好后,因房價上漲,甲公司遂擅自將乙選購的商品房以更高價格出售給不知情的丙。根據(jù)《民法典》規(guī)定,下列關(guān)于甲公司與丙商品房買賣合同效力的說法中,正確的是( )。 A.商品房買賣合同可撤銷 B.商品房買賣合同效力待定 C.商品房買賣合同有效 D.商品房買賣合同無效
這茶葉的發(fā)票抬頭寫錯了,稅號寫的是我公司的,進(jìn)項抵扣了,需要申請重開嗎?如果之前抵扣的抬頭寫錯了的稅金之后怎么調(diào)整分錄?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
是的,需要重新開。借其他應(yīng)付款,借管理費用、招待費等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
這發(fā)票是2020年開的2月做賬的時候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進(jìn)項不用調(diào)整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項稅,2月份的做的時候也不知道2020年這張發(fā)票為啥進(jìn)項沒有抵扣,也不知道他做的是招待費還是管理費,所以2月可以做以前年度損益調(diào)整嗎?如果轉(zhuǎn)出的話,可以做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出嗎?但是我開了新發(fā)票以后2月轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交增值稅嗎?還是當(dāng)月轉(zhuǎn)出次月再轉(zhuǎn)入?
這發(fā)票是2020年開的2月做賬的時候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進(jìn)項不用調(diào)整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項稅,2月份的做的時候也不知道2020年這張發(fā)票為啥進(jìn)項沒有抵扣,也不知道他做的是招待費還是管理費,所以2月可以做以前年度損益調(diào)整嗎?如果轉(zhuǎn)出的話,可以做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出嗎?但是我開了新發(fā)票以后2月轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交增值稅嗎?還是當(dāng)月轉(zhuǎn)出次月再轉(zhuǎn)入?
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,跨年的做這個,你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的嗎?你寫的那個以前年度損益調(diào)整的分錄,不對你這個是不允許抵扣的。開了負(fù)數(shù)發(fā)票,整個發(fā)票都需要紅沖。
作廢重開就算紅沖,但是當(dāng)月紅沖當(dāng)月開票啊,我發(fā)票是以前2020年開的但是抵扣是今年2月抵扣的,以前代理記賬也不知道為啥沒做這個票,但是估計以前可能當(dāng)普票做了,分錄怎么調(diào)整?
你看下你增值稅申報表里面填寫了嗎?填寫進(jìn)項了沒有,你需要自己確定一下當(dāng)時怎么做的。
2020年進(jìn)項肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進(jìn)項抵扣過了,咋解決
2020年進(jìn)項肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進(jìn)項抵扣過了,咋解決
那就不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
然后,今年開了專票,借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 選擇不抵扣,勾選就行。
你說的我有點懵,首先,這個發(fā)票抬頭開錯了2020年開的發(fā)票,估計沒在我公司做過賬,但是2023年2月我做了借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項,因為我進(jìn)項不夠用了,然后發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票抬頭錯了,但是我已經(jīng)勾選并且抵扣了,最后我讓對方公司重新開票,4月開給我,估計5月做賬,那么我5月份做賬的時候怎么寫分錄,已經(jīng)勾選抵扣的稅金怎么調(diào)整
2023年你怎么能做進(jìn)項在貸方 你再確定一下2023年的這個借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項
我2023年把這個分錄改了,變成管理費用可以嗎?但是2020年的管理費用福利費放到2023年是不是不合適??但是我只想要進(jìn)項的抵扣,我2023年2月做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項正數(shù)
可以的,可以做到今年
可以做到今年的費用里面的。
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這是開紅字發(fā)票 開了紅字發(fā)票,做上面的就行。
我之前做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項也是對的咯??
你好,兩個都是負(fù)數(shù),可以的
你說的兩個都是負(fù)數(shù)是哪兩個都是負(fù)數(shù)??
你好,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項負(fù)數(shù), 如果你借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù), 他能做平嗎?
你是讓我2月做兩個都是負(fù)數(shù)?拿到重新開的發(fā)票再做兩個都正數(shù)嗎?
是的 對的 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 開了負(fù)數(shù)發(fā)票收到了嗎 然后開了籃子發(fā)票,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項, 貸以前年度損益調(diào)整