你好是給企業(yè)外面的人就入業(yè)務(wù)招待費。
老師,接待客戶的餐費、住宿是不是都是屬于銷售費用-業(yè)務(wù)招待費?我還想知道,如果買了一些茶葉禮品送給客戶,這個在會計上,我怎么處理啊?
老師,端午節(jié),買了5700多元的粽子禮盒,買來送給政府領(lǐng)導(dǎo)的,請問入賬是計入業(yè)務(wù)招待費還是做視同銷售處理?
購買的茶葉作為禮品用來接待或者說送給供應(yīng)商的,這種應(yīng)該是作為福利費還是業(yè)務(wù)招待費好呢,如果作為業(yè)務(wù)招待費的話,我報銷的時候是不是還要扣個稅啥的
送人的禮盒及茶葉將近10萬了,入業(yè)務(wù)招待費還是福利費?
老板買的煙酒送客戶,招待費超標(biāo)了,入福利費還是業(yè)務(wù)宣傳費更合適?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000 那當(dāng)年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進商品所產(chǎn)生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
是送外人的,增值稅可以抵扣嗎?
你好,這個可以抵扣,但是要視同銷售。