你好 是的 進項轉(zhuǎn)出最后是進了費用的哈

老師好 想問一下 因為上年是免稅所以不允許抵扣進項 我上年10月已經(jīng)把前期累計的進行稅額轉(zhuǎn)出了 是不是就不用再每個月每個月的去轉(zhuǎn)出了 如果我每個月轉(zhuǎn)出了 然后10月份又把累計的轉(zhuǎn)出了 哪我這就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了 會產(chǎn)生稅額的吧
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項的那一張,有另外一張的話呢,等下個月抵扣再去寫報他的印花稅
老師,我有個問題,我們在留抵退稅前,我對以前會計的賬進行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進項稅,關(guān)鍵是他這里的進項稅額還包扣2019年4月前,加計抵減10%是從2019年4月份才開始的,我現(xiàn)在要沖減加計那部分嗎
老師你好,有一張進項發(fā)票呢,是個人消費的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個增值稅的話,那我附表2要填寫這個個人消費福利的這個發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因為我都不用抵扣,是不是不用填寫
上個月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因為是供應(yīng)商開錯發(fā)票,這個月我們要做進項稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進項稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進項發(fā)票時就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個柜臺為個人承包,盈虧與公司無關(guān),但是走我們銀行賬戶,進行供應(yīng)商往來,支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進行內(nèi)部核算最簡便?
賬上未分配利潤很多,但實際賬上沒有這么多錢,正常嗎
老師,您好,請問下員工入職體檢報銷費用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤,公司實繳110萬,認(rèn)繳500萬,現(xiàn)在想減資到100萬,可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開租賃發(fā)票,我們是2個月一開,提前15天開具,對方支付租金?,F(xiàn)在是要開11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開具發(fā)票,我是開11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車,費用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開發(fā)票的話,稅款是48000*20%對嗎?
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個金額加到當(dāng)期的費用里!是這樣對吧,最后就是抵費用沖利潤?
你好??那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個金額加到當(dāng)期的費用里!是這樣對吧,最后就是抵費用沖利潤?----是的
加油? 等你的好評哦
我可以在問問題嗎?這方面可能有點不通了。 老師你看一下一線員工加班的餐費,現(xiàn)金付的,這樣做對嗎?
老師還在嗎?
你好 分錄可以這么做的哈