你好 是的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出最后是進(jìn)了費(fèi)用的哈
老師好 想問(wèn)一下 因?yàn)樯夏晔敲舛愃圆辉试S抵扣進(jìn)項(xiàng) 我上年10月已經(jīng)把前期累計(jì)的進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出了 是不是就不用再每個(gè)月每個(gè)月的去轉(zhuǎn)出了 如果我每個(gè)月轉(zhuǎn)出了 然后10月份又把累計(jì)的轉(zhuǎn)出了 哪我這就是重復(fù)轉(zhuǎn)出了 會(huì)產(chǎn)生稅額的吧
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項(xiàng)的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項(xiàng)的那一張,有另外一張的話呢,等下個(gè)月抵扣再去寫報(bào)他的印花稅
老師,我有個(gè)問(wèn)題,我們?cè)诹舻滞硕惽?,我?duì)以前會(huì)計(jì)的賬進(jìn)行了清查,轉(zhuǎn)出了一部分不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,關(guān)鍵是他這里的進(jìn)項(xiàng)稅額還包扣2019年4月前,加計(jì)抵減10%是從2019年4月份才開(kāi)始的,我現(xiàn)在要沖減加計(jì)那部分嗎
老師你好,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,是個(gè)人消費(fèi)的,然后我寫的是不抵扣,然后其他都抵扣了,然后我的這個(gè)增值稅的話,那我附表2要填寫這個(gè)個(gè)人消費(fèi)福利的這個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出嗎?因?yàn)槲叶疾挥玫挚郏遣皇遣挥锰顚?/p>
上個(gè)月供應(yīng)商開(kāi)了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開(kāi)回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場(chǎng)利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來(lái)現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開(kāi)業(yè)購(gòu)買設(shè)備沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開(kāi)了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國(guó)際貨代的發(fā)票有什么開(kāi)具要求嗎
老師對(duì)方開(kāi)給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬啊?
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來(lái)頁(yè),發(fā)票怎么開(kāi)合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來(lái)是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個(gè)金額加到當(dāng)期的費(fèi)用里!是這樣對(duì)吧,最后就是抵費(fèi)用沖利潤(rùn)?
你好??那他就是沖減了當(dāng)期的稅額,然后又把這個(gè)金額加到當(dāng)期的費(fèi)用里!是這樣對(duì)吧,最后就是抵費(fèi)用沖利潤(rùn)?----是的
加油? 等你的好評(píng)哦
我可以在問(wèn)問(wèn)題嗎?這方面可能有點(diǎn)不通了。 老師你看一下一線員工加班的餐費(fèi),現(xiàn)金付的,這樣做對(duì)嗎?
老師還在嗎?
你好 分錄可以這么做的哈