小規(guī)模 季度30萬以內(nèi)填寫到第10欄。

23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,我想問一下,男同胞的生育津貼打到公司了,請問陪產(chǎn)假期間,沒扣工資,請問這個津貼還要發(fā)給他嗎?還是不發(fā),直接沖應(yīng)付職工薪酬
老師好,車間機器設(shè)備移機安轉(zhuǎn)調(diào)試費用3000元,怎么入賬
請問報關(guān)單收貨人與回單付款人名稱不一致,可以退稅嗎
核定征收的個體戶怎么注銷?平時申報增值稅和經(jīng)營所得都是在核定范圍內(nèi)不用交稅款的
咨詢下,實際工作中,滴滴電子普票,一般大家都抵扣嗎?
老師,這是什么意思怎么處理
董孝彬老師 咨詢您一個問題
請問老師,出口的進項票,在出口后才開進來,可以嗎
宋生老師在嗎?咨詢一個問題
我剛才問你的負數(shù)和免稅填了以后,提交申報就有那個提示
你好,帶著紙質(zhì)的申報表去稅務(wù)局申報吧 它上面提示你年累計的收入在30萬以內(nèi),需要在第10欄里面填寫,但是你之前交納稅款。
可以申報,就是有這個提示,那可以提交嗎
可以的,你忽略提交就行。
我提交了又有這個提示,是什么意思啊
普票銷售額不對 差了1000多
我就是從發(fā)票平臺那里取數(shù)的啊
把你截主表截圖看一下。
我是這樣填寫的
看下能忽略提交的吧
不行呀,還是那個提示,就是差額那個減免2%那個
去稅務(wù)局申報的 自己申報不了
哪里錯了哦,就是減免2%的部分
哪里都沒有填寫錯,你就按照這個方法填寫就可以打,只不過是負數(shù),我很早之前應(yīng)該告訴你了吧,他沒法申報
好吧謝謝
不用客氣,工作愉快