你好,這個(gè)往來(lái)你問(wèn)下他能調(diào)整到2024年。

老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來(lái)公司給建的賬,之前沒(méi)有沒(méi)有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開(kāi)的)我也沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),沒(méi)有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問(wèn)過(guò)咱老師,老師說(shuō)讓我把這次賬沖了,然后借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤(rùn)數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
想問(wèn)一下21年7月才成立的公司,然后22年的時(shí)候要求做21年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,報(bào)告是22年6月出來(lái)的,調(diào)整了很多包括利潤(rùn)什么的很大,這樣我做賬務(wù)調(diào)整是必須要在六月調(diào)整么?比如之前我用的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則但是財(cái)務(wù)報(bào)告出的時(shí)候是按新收入金融準(zhǔn)則來(lái)做的因?yàn)槲覀兩婕暗揭粋€(gè)租賃情況,我能否直接反結(jié)回21年做呢?
甲公司 2×22 年3月20日批準(zhǔn)對(duì)外報(bào)出 2×21 年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 2×22 年3月3日,甲公司收到所在地政府于3月1日發(fā)布的通知,規(guī)定自 2×20 年6月1日起,對(duì)裝機(jī)容量在2.5萬(wàn)千瓦及以上有發(fā)電收入的水庫(kù)和水電站,按照上網(wǎng)電量8厘/千瓦時(shí)征收庫(kù)區(qū)基金。按照該通知界定的征收范圍,甲公司所屬已投產(chǎn)電站均需繳納庫(kù)區(qū)基金。不考慮其他因素,下列關(guān)于甲公司對(duì)上述事項(xiàng)會(huì)計(jì)處理的表述中,正確的是 () A.作為 2×22 年發(fā)生的事項(xiàng)在 2×22 年財(cái)務(wù)報(bào)表中進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 B.作為會(huì)計(jì)政策變更追溯調(diào)整 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)并調(diào)整相關(guān)的比較信息 C.作為重大前期差錯(cuò)追溯重述 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)并重述相關(guān)的比較信息 D.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)整 2×21 年財(cái)務(wù)報(bào)表的當(dāng)年發(fā)生數(shù)及年末數(shù)
現(xiàn)在做21.22年的審計(jì)報(bào)告,因?yàn)?1年的往來(lái)賬調(diào)整錯(cuò)誤,22年內(nèi)審沖回21年的,重新對(duì)賬調(diào)整了,事務(wù)所現(xiàn)在要出21.22年的審計(jì)報(bào)告,建議把22年的也沖回,改成21年的期初數(shù)調(diào)整。那這樣21年的報(bào)表和22年的報(bào)表是不是差距很大,怎么建議能和已經(jīng)做的報(bào)表差距小些
老師我們現(xiàn)在做資產(chǎn)評(píng)估需要提供的資料清單,21年22年由于已經(jīng)換了財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)辦法導(dǎo)出當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表,我用手機(jī)里面存的發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)和年審后出具的財(cái)務(wù)報(bào)表有差,現(xiàn)在我是把最初系統(tǒng)導(dǎo)出的那一版給對(duì)方還是按照調(diào)后的出具的財(cái)務(wù)報(bào)表為準(zhǔn),自己在excel上面根據(jù)年審后調(diào)整的數(shù)據(jù)做好excel給他哦,應(yīng)該哪個(gè)版本為準(zhǔn)哦
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


這個(gè)影響你們交稅嗎?
小企業(yè)準(zhǔn)則,說(shuō)是涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
那你可以修改匯算清繳賬上可以做到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)做到今年之前的最好不要修改。你一修改的話。你申報(bào)給稅務(wù)局的這個(gè)也得修改。
不知道影響交稅不,說(shuō)是影響往來(lái)賬齡分析。主要是23年的審計(jì)報(bào)告審核出了。所以想把錯(cuò)誤的都擠到21年年初調(diào)整。我主要是21和22年的報(bào)表給相關(guān)都報(bào)過(guò)了,不想有太多差距。
你好,你跟他說(shuō)能不調(diào)整之前的吧,我們直接做到2024年。
對(duì)如果21,22年的修改了,稅務(wù)也得修改,很麻煩的。22年底的那個(gè)未分配利潤(rùn)是他們審核的,也不動(dòng),我想即使21年的調(diào)錯(cuò)了,22不是調(diào)好了嗎,為什么審計(jì)報(bào)告要把以前的期初改了
因?yàn)楣椿P(guān)系不一致。
那21,22審計(jì)報(bào)告他們不愿意出
你好,那你們給人家錢的時(shí)候給的是哪一個(gè)月?
你給人家哪一年的?
我們22年內(nèi)審的時(shí)候,是把21年的錯(cuò)誤沖回,22年調(diào)整正確的?,F(xiàn)在審計(jì)報(bào)告只涉及21年的問(wèn)題,22年本身就是對(duì)的。
今年給21-23年三年的
你好,那他的意思是直接調(diào)整21年,然后影響了22年23年。
對(duì)直接調(diào)21年期初數(shù),這樣22年期末和23年就都不影響
受這個(gè)的影響調(diào)整了21年的賬務(wù),結(jié)果審計(jì)說(shuō)錯(cuò)誤
你好,你可以不調(diào)整的,你做利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)不調(diào)整期出數(shù)。
事務(wù)所這個(gè)數(shù)字不能和往來(lái)掛鉤,往來(lái)不影響他,所以得沖回。
你好,那你就按照事務(wù)所的來(lái)吧。