填寫,你好 不需要的

老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
老師,公司21年4月開的發(fā)票,今年5月沖紅,客戶退回產(chǎn)品了,現(xiàn)在匯算清繳的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,是在第10行,銷售折扣、折讓 和退回這里調(diào)減嗎?
去年11月份銷售了一批貨物,今年3月份銷售退回,并在3月份開了紅字發(fā)票,那么我這次匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目表需要填嗎
老師,請問一下,我們公司是小規(guī)模,24年11月份成立的,在12月份才開始有業(yè)務(wù),12月份的時(shí)候發(fā)票開了48萬多,在25年1月份的時(shí)候,報(bào)稅的時(shí)候交了稅款,然后有一張發(fā)票金額對方說開錯(cuò)了,重新沖了紅字,如果是按說12月份減去紅字的金額就不超過30萬,我現(xiàn)在在做匯算清繳的時(shí)候,可以把12月份繳納的稅款退回來嗎?如果可以退的話怎么做匯算清繳?
沒有中級想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費(fèi)用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


什么意思?到底是填還是不填
同學(xué),你好 不需要填寫的
那是下一年需要填寫嗎?
同學(xué),你好 不需要的
那匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目表里面銷售退回那一欄什么情況才需要填寫呢?
同學(xué),你好 有截圖嘛?
這個(gè)截圖里面
同學(xué),你好 舉個(gè)例子,你銷售100萬,發(fā)票開了100萬,之后你打折了,只收到98萬,發(fā)票也沒有紅沖,就可以填這個(gè)
好的,謝謝老師。依據(jù)您舉的例子,少收的這2萬元賬上怎么記呢?
同學(xué),你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用