你好,會蒜,青椒做了可以。
老師,季度有盈利,季度申報(bào)所得稅時候可以彌補(bǔ)去年虧損嗎
我們一季度有利潤,但是去年有虧損,申報(bào)企業(yè)所得稅時候可以先彌補(bǔ)去年虧損嗎?
第一季度有盈利,但是去年有虧損。申報(bào)第一季度所得稅時是不是可以彌補(bǔ)去年虧損?
老師在季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候,這個季度是盈利的,可是去年是虧損的,請問可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎
每季度報(bào)企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報(bào)第一季度所得稅時不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報(bào)表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
去年的匯算清繳做了的,可以的。
沒有做呢老師
沒有做不允許彌補(bǔ)的,你做了都不一定彌補(bǔ)。
如果現(xiàn)在彌補(bǔ)了虧損,后面2季度有虧損了,這個怎么辦的老師
好,那還有虧損的話,可以繼續(xù)彌補(bǔ)。
我的意思是說用掉的這部分23年的虧損的話,如果24年1季度用了,2季度又虧損了,是不是可彌補(bǔ)的虧損額度也會調(diào)整回來,因?yàn)檫@個是累計(jì)的是嗎
是的,對的,是這么做的。