你好 這個(gè)實(shí)務(wù)中是不轉(zhuǎn)出的呀 可以抵扣的

老師,外購的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
商業(yè)的會(huì)計(jì)分錄,忘記做購進(jìn)和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這兩筆分錄怎么辦? 1、購進(jìn)分錄 借:庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、銷售時(shí)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
供應(yīng)商打款的銷售獎(jiǎng)勵(lì)及產(chǎn)品促銷費(fèi),做營業(yè)外收入,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
供應(yīng)商打款的銷售獎(jiǎng)勵(lì)及產(chǎn)品促銷費(fèi),做營業(yè)外收入,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
供應(yīng)商打款的銷售獎(jiǎng)勵(lì)及產(chǎn)品促銷費(fèi),做營業(yè)外收入,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或者交稅嗎
我公司目前未分配利潤是四百萬,注冊(cè)資金100萬,一個(gè)自然人股東,想要給股東分紅100萬,這個(gè)需要怎么操作呢?
老師,你好,今年由于加計(jì)抵減晚了,5、6月份增值稅交好之后7月份才享受,,然后5、6月增值稅報(bào)表重新更正申報(bào),多交的稅到8月份才退回,8月收到享受5、6月加計(jì)抵減退回23383.32元,其中退回多交增值稅22269.84,城建稅556.74,教育費(fèi)附加334.04,地方教育費(fèi)附加222.7,該怎么做賬務(wù)處理
老師,24年工商年報(bào)現(xiàn)在還能做更改么?想修改員工人數(shù)!
老師,之前折舊錯(cuò)誤,是不是直接調(diào)整直接折舊金額?
公司做的可行性研究報(bào)告的費(fèi)用計(jì)入什么科目
供應(yīng)商發(fā)給我們的貨,因有質(zhì)量問題,賠給我們的錢做什么科目,
老師,我們是做財(cái)稅服務(wù)公司,對(duì)方給我們開的普票5000元是培訓(xùn)費(fèi),是這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)記到哪個(gè)科目?
公司的一處民宿,僅僅民宿要被他人投資,收到他人對(duì)民宿的投資款,分錄怎么做
上個(gè)月的發(fā)票還能作廢嗎
電腦公司開業(yè)后8月份買的,10月份發(fā)票才開進(jìn)來,按10月份開始入賬嗎


我們收到供應(yīng)商打款的促銷費(fèi)
我們需要稅額轉(zhuǎn)出或者交稅嗎
?老師還在嗎
你好,這個(gè)是你給供應(yīng)商促銷嗎,你們具體怎么交易的。開的什么性質(zhì)的發(fā)票
沒開票,供應(yīng)商打款過來的
你好,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給你們,就不會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的問題呀
加油,等你的好評(píng)哦