你好,這個(gè)借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸,以前年度損益調(diào)整。
老師,小規(guī)模納稅人,沒有以前年度損益調(diào)整科目,20年,有筆錯(cuò)賬,成本多記了,調(diào)整分錄怎么做?
2019年加計(jì)遞減忘記抵減的增值稅,今年補(bǔ)減了,多出來的這筆退稅怎么做分錄,直接入以前年度損益調(diào)整嗎,還要入今年的營業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請(qǐng)問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
你好老師,上一年小規(guī)模免增值稅,我沒有做營業(yè)外收入,今天要怎么做賬,以前年度損益調(diào)整嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,小規(guī)模公司,去年有一筆增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,用以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢
小規(guī)模公司,主要是賣音響,但接工程安裝音響時(shí),收到客戶的預(yù)付定金款,客戶要求開票,是開銷售音響發(fā)票,還是定金發(fā)票
講義圖片中,實(shí)施限制性股票的股權(quán)激勵(lì)安排中,如果達(dá)到解鎖條件而無須回購的股票,在等待期確認(rèn)的成本費(fèi)用(如圖標(biāo)黃),對(duì)應(yīng)的貸方的資本公積-其他資本公積,怎么處理?如不處理,是不是就和授予日(如圖標(biāo)黃)確認(rèn)的資本公積-股本溢價(jià),重復(fù)了?應(yīng)該怎么理解
9月6號(hào)開的增值稅專用發(fā)票給客戶,但今天收到客戶9月11日起公司名稱變更涵。請(qǐng)問6號(hào)開具的發(fā)票有用嗎?
老師,火車票抵扣時(shí)間有限制嗎
老師,個(gè)體戶能取得發(fā)票嗎
請(qǐng)問老師庫存商品種類繁多怎么做會(huì)計(jì)想呢
勞務(wù)公司收到用工單位打入的費(fèi)用怎么入賬,會(huì)計(jì)科目怎么寫?這些費(fèi)用要用來支付派遣人員工資,實(shí)際收入只收一個(gè)人50元管理費(fèi)
公司在25年7月申報(bào)期時(shí)候已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證抵扣完了,沒有余額,但是賬上又體現(xiàn)有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅余額4萬多,我去看了賬目,都是之前24年余留下來的,那這樣的情況需要怎么處理
老師,餐飲總公司是小規(guī)模性質(zhì),分公司有三家,也是小規(guī)模性質(zhì)。如果站在三家分公司的角度,用總公司的公戶打給分公司的公戶,這樣屬于投資款嗎?
老師軟件開發(fā)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
這一步做了的,后面是做借以前年度,貸利潤分配嗎? 這樣做了,提示勾稽關(guān)系不對(duì)
你好是的,這個(gè)確實(shí)是會(huì)提示,但是憑證也確實(shí)是這樣做。
那這樣今年的勾稽關(guān)系就一直不對(duì)了嗎?
你好是的,要到明年起初才會(huì)一致。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。