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勞務(wù)公司收到用工單位打入的費用怎么入賬,會計科目怎么寫?這些費用要用來支付派遣人員工資,實際收入只收一個人50元管理費

2025-09-12 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-12 16:18

您好,
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
這個你們要開發(fā)票給對方的吧

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快賬用戶6091 追問 2025-09-12 17:22

這個是不是應(yīng)該來差額征稅發(fā)票?

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快賬用戶6091 追問 2025-09-12 17:22

這個是不是應(yīng)該開差額征稅發(fā)票?

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快賬用戶6091 追問 2025-09-12 17:24

其中收的管理費確認(rèn)收入科目怎么做呢?就是連在一起科目怎么做呢?因為收的錢都是合在一筆里面的。

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齊紅老師 解答 2025-09-12 17:32

你們開的是5個點嗎,如果是五個點就是差額,這個是計入成本中的

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快賬用戶6091 追問 2025-09-12 17:49

目前還沒開票,因為欠稅,額度被降了,但是賬務(wù)處理要怎么做?如果開的話應(yīng)該是5個點的稅

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快賬用戶6091 追問 2025-09-12 17:50

賬務(wù)處理怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-12 19:43

借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

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您好,
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
這個你們要開發(fā)票給對方的吧
2025-09-12
借銀行存款 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)收賬款
2023-09-16
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2025-09-12
穩(wěn)崗返還是一項政府補助,應(yīng)根據(jù)具體會計準(zhǔn)則進行處理,一般不建議直接沖減勞務(wù)派遣用工成本,而是傾向于計入 “其他收益” 科目 總額法 如果企業(yè)適用《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,一般采用總額法。在這種方法下,收到穩(wěn)崗返還時,應(yīng)做如下賬務(wù)處理: 申請返還并批準(zhǔn)通過: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他收益 — 政府補助 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 凈額法 如果企業(yè)適用《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,提倡采用凈額法。在這種方法下,需要對穩(wěn)崗返還與補貼的成本進行追溯,補助資金用于沖減對應(yīng)的成本。但是,穩(wěn)崗返還通常是對企業(yè)整體用工的一種補償,并非專門針對勞務(wù)派遣用工成本,直接沖減可能不符合準(zhǔn)則要求和政策意圖。此時,應(yīng)先確認(rèn)返還時: 借:其他應(yīng)收款 — 政府補助款 貸:管理費用等相關(guān)科目 收到返還款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 — 政府補助款
2025-01-02
你是給對方開勞務(wù)發(fā)票吧?說的這個走賬是什么意思?
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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