同學(xué)您好! 對(duì)此情況,建議按以下步驟處理:首先,核實(shí)該桌子是否確實(shí)應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)攤費(fèi)用,若確認(rèn)不當(dāng)歸類,需進(jìn)行調(diào)整。其次,由于桌子已計(jì)入長(zhǎng)攤費(fèi)用,其處置收入不應(yīng)通過(guò)固定資產(chǎn)清理,而應(yīng)作為長(zhǎng)攤費(fèi)用的減少處理。

老師,上午好!之前8月份錄了固定資產(chǎn)工具車,現(xiàn)在又有人來(lái)報(bào)銷工具車的費(fèi)用,那么我需要把8月份的固定資產(chǎn)做清理了后面重新入賬,我該怎么寫分錄呢
老師,我們有兩家公司,然后之前財(cái)務(wù)把購(gòu)買車輛的固定資產(chǎn)沒(méi)有入進(jìn)去,一直計(jì)提折舊從19年折舊到現(xiàn)在了并不是那家公司的固定資產(chǎn)怎么做賬務(wù)處理嗎
老師,我入職一家公司,在做研發(fā)加計(jì)臺(tái)賬 有一個(gè)問(wèn)題 就是之前的代理記賬把買固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)一次性計(jì)入研發(fā)費(fèi)用了,這也沒(méi)辦法填進(jìn)臺(tái)賬里 那我是不填這筆嗎?
之前的會(huì)計(jì)把買的家具做到了長(zhǎng)攤費(fèi)用里,那我們要處理一張桌子,錢進(jìn)來(lái)我又不能做固定資產(chǎn)清理,那我要怎么做賬?
老師,我們公司買了個(gè)固定資產(chǎn),用了一年后覺(jué)得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價(jià)全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價(jià)值和原價(jià)之間的差額做到哪里?
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷售發(fā)票?
前期銷項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷單里報(bào)銷摘要應(yīng)該寫什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎


我確認(rèn)不來(lái)哦,發(fā)票一批開(kāi)的,而且費(fèi)用也攤完了。
同學(xué)您好, 既然發(fā)票已開(kāi)且費(fèi)用已攤完,說(shuō)明該桌子原已作為長(zhǎng)攤費(fèi)用處理。此時(shí)處理桌子,無(wú)需再追溯其原始?xì)w類,直接按現(xiàn)有賬務(wù)情況操作即可。處置收入可作為長(zhǎng)攤費(fèi)用的減少,無(wú)需通過(guò)固定資產(chǎn)清理。確保賬務(wù)處理與實(shí)際情況相符,并保留相關(guān)憑證備查。
收到錢怎么做賬?
借銀行存款5000,貸長(zhǎng)攤-5000嗎
你好,也行的,這種情況也可以
那還有一個(gè)問(wèn)題-5000還需要攤銷嗎?
同學(xué)您好,這是貸方,沖少了借方。如借方有余額正常照舊攤
好的謝謝
不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))