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請教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒有收齊單證就不報退稅,等收齊月份再報,增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎

2025-08-20 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 10:26

同學(xué),你好
當(dāng)月出口必須當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?
是的

增值稅納稅申報表與出口退稅申報表總表允許有差額是嗎
你說的差額是匯兌差額嗎?

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快賬用戶8253 追問 2025-08-20 11:26

謝謝老師,我說的差額是指當(dāng)月出口當(dāng)月全開發(fā)票做收人但未收齊單證,未報退稅導(dǎo)致的年度收入差

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快賬用戶8253 追問 2025-08-20 11:27

現(xiàn)在未收齊單證情況下不需做未收齊申報是嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-20 11:30

同學(xué),你好
不需做未收齊申報

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就是說,你正常在你的電子稅務(wù)局申報的時候,在附表二里面把這一部分進(jìn)項稅額要做轉(zhuǎn)出。如果說你不退稅的話,這個你也是不能抵抗,你只要做轉(zhuǎn)出處理。對外銷售的發(fā)票是可以享受免稅的。
2020-12-02
您好 增值稅收入申報也應(yīng)該按照出口當(dāng)月第一個工作日匯率計算填寫
2022-08-03
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
收到進(jìn)項增票,與報關(guān)單退稅聯(lián)核對無誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證 可以一起,可以分開,先收匯后退稅的
2022-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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