同學(xué)你好 這個(gè)不可以的哦

公司法人將個(gè)人車(chē)輛無(wú)償租給企業(yè)使用,并與股東簽訂車(chē)輛無(wú)償使用租金合同,并在合同中約定車(chē)輛所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān),那車(chē)輛費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),維修費(fèi),檢審費(fèi)等可否計(jì)入成本稅前扣除?
法人私人的車(chē),購(gòu)買(mǎi)了一些車(chē)上用品或者維修相關(guān)費(fèi)用開(kāi)了公司入賬,是不是不能全部稅前扣除,相當(dāng)于福利?只有掛公司名買(mǎi)的車(chē),產(chǎn)生的修理費(fèi)等費(fèi)用才能全部可以稅前扣除?
老師,公司名下沒(méi)有車(chē),公司員工或者股東及法人等可以報(bào)銷(xiāo)和車(chē)有關(guān)的停車(chē)費(fèi),加油費(fèi),維修費(fèi)等等嗎?
公司租用的車(chē)輛發(fā)生的加油費(fèi) 維修費(fèi) 可以計(jì)入費(fèi)用所得稅前扣除嗎
老師,公司用借的車(chē)輛送貨,發(fā)生的維修費(fèi)可以入賬并稅前扣除嗎,謝謝老師解答
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬(wàn),已經(jīng)按這個(gè)金額去申報(bào)印花稅,后面11月份的時(shí)候簽了補(bǔ)充協(xié)議,合同金額從100萬(wàn)變成200萬(wàn),那我后面申報(bào)印花稅的時(shí)候是按差額去申報(bào)嗎?
老師好,外經(jīng)證申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候申報(bào)兩次并繳費(fèi)2次,能申請(qǐng)退稅一次嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,買(mǎi)材料30塊錢(qián),對(duì)方是小個(gè)體,只給開(kāi)收據(jù),不開(kāi)發(fā)票這樣行嗎
公司給個(gè)人支付的商務(wù)合作費(fèi),由誰(shuí)來(lái)申報(bào)個(gè)稅啊
你好老師,有張進(jìn)項(xiàng)不符合抵扣標(biāo)準(zhǔn),我給抵扣了,咋弄,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還需要對(duì)方?jīng)_紅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下股東轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶備注投資款,但是以前會(huì)計(jì)不繳納印花稅直接做實(shí)收資本,現(xiàn)在我做實(shí)收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問(wèn)為什么要叫這個(gè)印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問(wèn)一下固定資產(chǎn)抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權(quán)限改把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人更換嗎
發(fā)現(xiàn)前年和去年的成本有出入,根據(jù)發(fā)票開(kāi)具時(shí)間,前年的成本計(jì)入了去年,去年的成本計(jì)入了今年,導(dǎo)致今年庫(kù)存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,可以的話,稅務(wù)具體應(yīng)該怎么做
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>


如果寫(xiě)了無(wú)償使用或者租賃協(xié)議呢
同學(xué)你好 這個(gè)也不可以的哦