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Q

我們是家具商場,商戶交1萬貨款返現(xiàn)600,這600給商戶,商戶用這600抵租金該怎么寫分錄?

2024-03-28 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-28 16:17

你好,你開發(fā)票是開1萬還是開9400?

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快賬用戶6325 追問 2024-03-28 16:32

不開發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:34

你好,如果是這樣子的話,這個600,就建議你借其他應(yīng)付款我,貸應(yīng)收賬款-租金

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快賬用戶6325 追問 2024-03-28 16:36

其他應(yīng)付款二級是什么?我們抵租金直接記入主營業(yè)務(wù)收入了?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:39

你好,這個你按照客戶名稱來設(shè)計。 是的,這個租金算是你們的主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。

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快賬用戶6325 追問 2024-03-28 16:41

不是啊,我們返現(xiàn)款抵租金可多啊,不可能每一個都二級記入??蛻裘??

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:41

你好,這個看你自己的二級科目,企業(yè)自己定,我只是說按客戶來,這樣子以后好查一些。

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快賬用戶6325 追問 2024-03-28 16:43

借:其他應(yīng)付款-返現(xiàn)款 貸:主營業(yè)務(wù)收入???

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:45

你好,是的。就是這樣了

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快賬用戶6325 追問 2024-03-28 16:51

但是為什么要記入其他應(yīng)付款呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:55

你好,因為你實際上沒有給這筆錢給他。 你可以這樣理解,借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款-返現(xiàn)

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學(xué)員朋友您好,貨款不是要給商戶嗎?是租金交一萬返600嗎?
2024-03-28
你好,你開發(fā)票是開1萬還是開9400?
2024-03-28
借:現(xiàn)金/銀行存款 10000元 貸:預(yù)收賬款 10000元 借:銷售費用 600元 貸:現(xiàn)金 600元 借:預(yù)收賬款 10000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000元
2024-03-29
同學(xué)你好 計入銷售費用或者管理費用
2024-03-29
開發(fā)票的數(shù)開多少?如果能開負(fù)數(shù)發(fā)票的,借現(xiàn)金負(fù)數(shù),在主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
2024-03-29
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