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老師:您好!名下有兩家個體,一家是核定征收,開票金額不超過核定征收金額。另一家是查賬征收查賬征收的個體收入為0,如果填寫個人經(jīng)營所得C表時,核定征收的數(shù)據(jù)是填寫0還是開票金額,還是核定金額?

2024-03-28 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-28 15:43

同學(xué)您好,在填寫個人經(jīng)營所得C表時,對于核定征收的個體,應(yīng)填寫實際的開票金額作為收入數(shù)據(jù),而不是0或核定的金額。因為核定征收是根據(jù)實際經(jīng)營情況來確定的,所以開票金額更能反映真實的經(jīng)營所得。請確保準(zhǔn)確填寫以避免稅務(wù)問題。

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快賬用戶1740 追問 2024-03-28 16:16

老師:您好!按實際開票金額填寫會產(chǎn)生個稅嗎?因為查賬征收的個體收入為0,核定征收沒超核定額,不是不交個稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-28 16:21

按實際開票金額填寫并不直接產(chǎn)生個稅,個稅的產(chǎn)生與個體的實際經(jīng)營額和核定征收政策相關(guān)。若查賬征收的個體收入為0,或核定征收未超過核定額,按照政策規(guī)定確實不需要繳納個稅。

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快賬用戶1740 追問 2024-03-28 16:30

老師:也就是說像這種情況,查賬征收個體收入為0,核定征收個體開票沒超核定額度,這兩家個體合并填報個人經(jīng)營所得稅C表是不會產(chǎn)生再繳納個稅的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:32

同學(xué)您好,當(dāng)查賬征收的個體收入為0時,根據(jù)稅收原則,沒有收入就沒有稅基,因此不需要繳納稅款。同樣,如果核定征收的個體開票金額沒有超過核定的額度,那么按照核定征收的規(guī)定,也不需要繳納額外的稅款。 當(dāng)這兩家個體合并填報個人經(jīng)營所得稅C表時,如果它們的總收入(即查賬征收的收入與核定征收的開票金額之和)仍然為0或者沒有超過核定的總額度,那么合并后也不需要再繳納個稅。

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快賬用戶1740 追問 2024-03-28 16:36

謝謝老師!明白了!祝你工作順利!天天都有好心情!

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齊紅老師 解答 2024-03-28 16:39

不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)

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同學(xué)您好,在填寫個人經(jīng)營所得C表時,對于核定征收的個體,應(yīng)填寫實際的開票金額作為收入數(shù)據(jù),而不是0或核定的金額。因為核定征收是根據(jù)實際經(jīng)營情況來確定的,所以開票金額更能反映真實的經(jīng)營所得。請確保準(zhǔn)確填寫以避免稅務(wù)問題。
2024-03-28
同學(xué)你好 按核定銷售額加上下半年實際開票的銷售額填寫
2023-01-09
你好,有可能因為這樣(核定金額是10萬,如果當(dāng)月開票100萬)被改為查賬征收的
2020-12-21
你好!具體咨詢下稅務(wù)吧,把情況說明白,讓稅務(wù)想辦法解決一下。
2024-03-29
您好,是不是壓根就沒做賬呢
2024-03-29
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