你好!屬于加速折舊!金額多大呢
老師,請問一下,企業(yè)所得稅匯算時,A105080表填好了保存不了是怎么回事?2020年固定資產折舊6月份以前是每月正常折舊的,6月份時就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時,就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行(企業(yè)外購軟件加速攤銷)?,F在我做21年匯算清繳,填A105080表就保存不了了,是不是與我20年的匯算清繳有關?
老師,想問下我們前年6月買的一臺電腦,員工一直到去年6月才報銷的,電子產品計提折舊3年,我去年7月一次性計提了一年的折舊,然后今年匯算清繳去年所得稅的時候系統(tǒng)就提示我折舊攤銷有問題,這個要緊嗎,我怎么修改比較好
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產19萬,已經計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師,2019年有一個折舊5年的一個產品,當時 借管理費折舊費 貸累計折舊-a 前面按月正常折舊了3年, 第37個月的時候,不知咋回事就一次性全部攤銷了,有什么影響啊,這屬于加速折舊了嗎。。
老師好,例如我們公司今年購進了100萬的資產,報稅時一次性計提折舊,按正常折舊年限是5年,那是不是就產生稅會差異,假如按正常折舊我們今年應該計提的所得稅是 借:所得稅費用200萬,貸:應交稅費-所得稅200萬,但是因為報稅時一次性折舊,那分錄是不是要調整成這樣: 借:所得稅費用 200萬 貸:應交稅費-所得稅180萬,貸:遞延所得稅負債 20萬?這個分錄有問題嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
金額小,174/月 一次性折了3500,
你好,這種沒關系,本來3500也可以直接計入費用
買的家具 我一次性折舊的話 對外應該怎么說辭,就說家具損壞了?這個說法可行?
你好!調整賬務,直接計入費用了!本來我無需計入固定資產。
???沒明白無需計入固定資產是什么意思, 你意思是這個損壞了措詞不行是嗎? 固定資產已經做完了,借固定資產 貸銀行。 攤銷的時候5年, 借管理費折舊費 174元 貸累計折舊-a 174元,我現在是第37個月的時候 借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。是這么個情況
我的意思是,作為調整賬目說法也可以。就是原本記的不對了,現在計入費用屬于更正。
借管理費折舊費 3500元 貸累計折舊-a 3500元 。 這筆憑證發(fā)生在2020年。 現在是2024年了 我需要做什么賬務處理嗎。
你好!24年不需要做處理。
謝謝老師,那么2020發(fā)生的這邊錯憑證的 ,我對外稅務怎么說法合適,
你好,說原來入固定資產不對,重新調入費用了。