你好,是的,不能抵扣。直接按銷售額交稅。

抵扣勾選統(tǒng)計(jì)一旦確認(rèn)簽名意味著本月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已申報(bào)并且不能撤銷操作?
進(jìn)項(xiàng)專票不抵扣的話,是不是直接不勾選就可以了?在增值稅申報(bào)表附表二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中需要填寫嗎?
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進(jìn)項(xiàng)了嗎?只有開普票才能計(jì)算抵扣9的,不是這樣嗎
小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎?這不意思意味著申報(bào)增值稅報(bào)表不能抵扣進(jìn)項(xiàng),直接按銷售額交稅嗎?
機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 在增值稅申報(bào)表哪里填寫進(jìn)項(xiàng)
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問題,你說原材料進(jìn)來了對(duì)方?jīng)]開票,暫估庫存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來票了沖會(huì)原來的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開發(fā)票開成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫的是技術(shù)服務(wù)合同類型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開發(fā)類的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問:講義圖片中標(biāo)黃下劃線處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開發(fā)票,我們公司開給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬


那我老板叫別人開過來進(jìn)項(xiàng)票過來是干啥
又不能抵扣
最多也就是每個(gè)月做賬把進(jìn)項(xiàng)票寫上分錄,還有什么用途嗎
我老板叫人開的是成本票,不是費(fèi)用票,是和收入有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)票
你好,這個(gè)作用是以后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用,少交所得稅。
開的是成本票
可以少交企業(yè)所得稅嗎
你好,是的,是可以少交所得稅。