24年直接原分錄紅字沖銷就可以了

老師好!22年發(fā)現(xiàn)21年的銷售費(fèi)用計入了管理費(fèi)用, 不含稅金額10000,稅額600,當(dāng)時做賬 借:管理費(fèi)用10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 600 貸:銀行存款 問下如果調(diào)20年的賬,該怎么寫分錄???麻煩寫完整
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫調(diào)整分錄?摘要怎么寫適合?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
24年發(fā)現(xiàn)23年10月份有一筆費(fèi)用重復(fù)入賬,23年的會計分錄如下: 借:管理費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額1300 貸:應(yīng)付賬款-B公司 小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這筆費(fèi)用怎么調(diào)整呢?科目應(yīng)該怎么寫?
老師,去年取得的發(fā)票做了價稅分離,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的小規(guī)模企業(yè)。借:管理費(fèi)用 99009.9借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 990.1貸:應(yīng)付賬款100000,怎么調(diào)整
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進(jìn)項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。


損益科目,直接紅字沖銷不是會影響當(dāng)月的利潤表嗎?
如果可以反結(jié)賬就反回23年去調(diào)增,省了匯算清繳調(diào)了
反結(jié)賬不了,因?yàn)槭菑耐鈳な掷锝踊貋淼?。是不是按正常流程走利潤分?未分配利潤調(diào)整比較好
不是,你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,適用未來適用法,直接原分錄紅沖