借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅990.1 匯算納稅調(diào)減
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交了筆去年的所得稅我做分錄,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,借利潤(rùn)分配未分配,貸所得稅費(fèi)用對(duì)嗎
老師,以下分錄用小準(zhǔn)則該怎么做?借:其他應(yīng)付款一ⅩⅩ貸:以前年度損益調(diào)整一成本,借以前年度損益調(diào)整一企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,調(diào)整以前年度的損益,分錄怎么寫(xiě)? 一筆2021年的分錄 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金 實(shí)際應(yīng)是 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款 怎么寫(xiě)調(diào)整分錄?摘要怎么寫(xiě)適合?
小規(guī)模,我開(kāi)的1%的發(fā)票,比如開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)嗎?借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:990.1
企業(yè)所得稅匯算補(bǔ)交去年的稅 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的會(huì)計(jì)分錄 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸銀行存款. 現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上 要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的年初余額 調(diào)整的應(yīng)交稅費(fèi)和 利潤(rùn)分配對(duì)嗎
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開(kāi)票員
咨詢(xún)下:這個(gè)地方 為什么不用售價(jià)400萬(wàn)元,而選擇了成本價(jià)350萬(wàn)元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個(gè)確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國(guó)補(bǔ)的會(huì)計(jì)分錄說(shuō)一下,謝謝
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)D怎么理解,請(qǐng)老師舉個(gè)例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對(duì)上月的金額是否正確,多個(gè)賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個(gè)賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個(gè)卡號(hào),這個(gè)怎么對(duì)賬
請(qǐng)樸老師解答,謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時(shí)性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢(xún)下做賬應(yīng)交個(gè)稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?