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老師,去年取得的發(fā)票做了價稅分離,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的小規(guī)模企業(yè)。借:管理費(fèi)用 99009.9借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 990.1貸:應(yīng)付賬款100000,怎么調(diào)整

2024-10-17 17:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-17 17:54

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅990.1 匯算納稅調(diào)減

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借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅990.1 匯算納稅調(diào)減
2024-10-17
您好, 沒錯的就是這么做的
2023-07-10
你好,借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅貸銀行存款。小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,它沒有以前年度損益調(diào)整科目地。
2022-11-24
你好,這個不用以前年度損益調(diào)整,直接借庫存現(xiàn)金貸其的應(yīng)付款。
2023-05-26
24年直接原分錄紅字沖銷就可以了
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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