企業(yè)所得稅,小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的稅率都是5%的。
你好老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅優(yōu)惠,是利潤(rùn)總額還是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),稅率是2.5%
老師,小規(guī)模納稅人100萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn)的企業(yè)所得稅是25%的20%嗎
老師好!2022年小規(guī)模納稅人利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi),稅負(fù)是?是100萬(wàn)內(nèi)交2.5萬(wàn)企業(yè)所得稅嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模100萬(wàn)利潤(rùn)企業(yè)所得稅稅率多少
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤(rùn)在100萬(wàn)內(nèi),是不是3%
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專(zhuān)戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來(lái),怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專(zhuān)戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷(xiāo)售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷(xiāo)售方,我9月12號(hào)開(kāi)的票,購(gòu)買(mǎi)方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷(xiāo)售開(kāi)單,沖紅后的開(kāi)單為什么在六月份
你好,老師買(mǎi)汽車(chē)上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開(kāi)發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開(kāi)?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
不是優(yōu)惠政策減半征收嗎
你好,25%乘以20%,按照這個(gè)來(lái)。
小型微利企業(yè):對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào)) 對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào)