同學(xué)你好 這個是2.5%的

老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報表稅率顯示的是25%,小規(guī)模納稅人應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,可以減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人100萬以內(nèi)利潤的企業(yè)所得稅是25%的20%嗎
老師好!2022年小規(guī)模納稅人利潤100萬內(nèi),稅負(fù)是?是100萬內(nèi)交2.5萬企業(yè)所得稅嗎?
老師,我小規(guī)模利潤150萬 應(yīng)納稅所得額=50萬*25%*20+100萬*25%*20%*50%,對嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅利潤在100萬內(nèi),是不是3%
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝