你好,預(yù)支的話是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
老師,昨天咨詢的預(yù)付工資,支付一年工資時(shí),借:預(yù)付賬款貸:銀行存款每月攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:預(yù)付賬款這樣子做對(duì)嗎?
1.開出現(xiàn)金支票一張,支付本月工資120000元。應(yīng)編制會(huì)計(jì)分錄為()。A.借:應(yīng)付職工薪酬120000B.借:庫存現(xiàn)金120000貸:庫存現(xiàn)金120000貸:銀行存款120000C.借:銀行存款120000D.借:應(yīng)付職工薪酬120000貸:應(yīng)付職工薪酬120000貸:銀行存款120000
預(yù)提員工工資的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
員工預(yù)支工資時(shí),一般情況先借:其他應(yīng)收款-某某,貸,銀行存款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 可不可以預(yù)支工資,直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
預(yù)支工資的分錄咋做?。拷钁?yīng)付職工薪酬——預(yù)支 貸銀行存款?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
發(fā)工資的時(shí)候再把預(yù)支的工資摳出來 分錄咋做 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)收款嗎
你好,是的,就是這樣做憑證。
公司有的人給他交社保 有的人不交社保 做分錄咋做啊 給個(gè)思路 老師 么么噠
你好!不買社保,就不管社保這項(xiàng)就好了 1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸:銀行存款
1月份的工資在這個(gè)三月份計(jì)提和發(fā)放可以嗎
你好!這樣不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。計(jì)提得在1月
懂啦 對(duì) 老師說的對(duì)
計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的時(shí)候 貸的應(yīng)付職工薪酬破折號(hào)工資是包含工資社保公積金的錢嗎?
你好!不用客氣的了
老師 我上個(gè)問題可以回答一下嗎?謝謝老師
你好!包括了個(gè)人的部分