你好,預(yù)付工資,應(yīng)當這樣處理 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 不需要通過? 預(yù)付賬款? 科目核算?
老師,昨天咨詢的預(yù)付工資,支付一年工資時,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款每月攤銷時,借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:預(yù)付賬款這樣子做對嗎?
預(yù)提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
員工預(yù)支工資時,一般情況先借:其他應(yīng)收款-某某,貸,銀行存款,計提時:借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 可不可以預(yù)支工資,直接:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 這樣做分錄可以嗎
計提工資,借:管理費用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,做年終獎時 借:管理費用-工資140000 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬4200 貸:應(yīng)交稅費-個稅 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬140000 貸:銀行存款135800 應(yīng)付職工薪酬4200 這樣對嗎
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應(yīng)收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,定期定額的個體工商戶,三季度專票和普票合計開具不含稅金額470437.04,其中專票不含稅金額15185.24,十月份報稅,這兩個金額分別填到哪一行
老師,我們是一般納稅人購進商品開票100實際稅點是8.5個稅點,銷售出去商品150我們按10.5個稅點開票 這個思路是怎樣的 我不理解 能吧思路寫下來嘛
請問勞務(wù)費開什么發(fā)票
我想算458萬從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢,
請問做農(nóng)產(chǎn)品中藥材這塊的算盤賬要注意什么?