您好,專票填在第二行,普票填在第三行,加一起填第一行

老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
個(gè)體工商戶,因一季度代開專票合計(jì)不含稅金額274572.82元,稅額8237.15元,代開專票已交稅,二季度沒有開專票普票也沒有開,一直沒有報(bào)個(gè)稅現(xiàn)在稅務(wù)通知申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是申報(bào)代扣代繳還是經(jīng)營所得
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開的1500元專票三個(gè)點(diǎn),這個(gè)季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍(lán)字不含稅1485.15,稅額14.85,這個(gè)季度就開了這兩張發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填呢?增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應(yīng)納稅額填多少?本期應(yīng)納稅減征額填多少?應(yīng)納稅額合計(jì)多少?
老師,個(gè)體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫申報(bào)表
老師,個(gè)體戶1季度開普發(fā)票1%不含稅99009.9元,稅額990.1元,專票3%稅率開不含稅140455.88元,稅4213.68元,請問,為啥會提示,我的11行,不可以有數(shù)據(jù),我怎么沒有核定了,我只好把普通發(fā)票的99009.9元填到第17行,稅額就是兩種票的合計(jì)。老師,這樣申報(bào),對嗎?
請問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
老師,每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個(gè)人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會計(jì)分錄,能寫一下嗎
請問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請教一下,有一個(gè)客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號,這樣行嗎?


意思是第二行填15185.24,第三行填4555251.8,第一行填470437.04對嗎
第一行不是自動帶上去的?
是的,就是這樣的,不會自動有,要手動填
填完這幾個(gè)數(shù),下面的稅額是自動帶出來的,還是需要手動填
稅是自動出來的,不用手動填
第一行填到哪個(gè)位置,(3%征收率)合計(jì)數(shù)有專票和普票
第一行就是專和普的合計(jì)數(shù)
這個(gè)地方你填專加普就可以