可以合同約定全額開具13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺(tái)設(shè)備,不含稅價(jià)1000萬元,增值稅稅率13%。同時(shí)甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費(fèi)用不含稅價(jià)100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗(yàn)收后雙方結(jié)算價(jià)款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項(xiàng)履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為800元/件,該商品實(shí)際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時(shí)確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
建設(shè)工程公司,簽訂的建筑服務(wù)工程施工合同,合同里約定有主設(shè)備金額,輔材金額,安裝人工費(fèi),發(fā)包方要求開9個(gè)點(diǎn)的安裝工程費(fèi)專用發(fā)票,承包方開進(jìn)來的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,站在稅法的角度,這13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)可正常抵扣此筆銷項(xiàng)?不含稅價(jià)主設(shè)備可以納入此次成本?
請教各位老師:電信局銷售設(shè)備并提供網(wǎng)絡(luò)安裝服務(wù),其中設(shè)備占比70%,服務(wù)及耗材占比30%,應(yīng)該怎樣提供增值稅發(fā)票,如果全部開具服務(wù)類發(fā)票可以嗎?設(shè)備如果需要單獨(dú)開設(shè)備的發(fā)票,服務(wù)開服務(wù)的發(fā)票,這個(gè)要分別簽訂設(shè)備合同,服務(wù)合同,還是只要在合同在分別列示即可?
老師,我們是是一般納稅人的光伏發(fā)電企業(yè)。之前采購用來建設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的材料有剩余。按購進(jìn)時(shí)的價(jià)格(13%專票)等價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一企業(yè)(小規(guī)模納稅人),那我是開13%的普票給對方嗎?我原來購進(jìn)13%的進(jìn)項(xiàng)可以全額抵扣,不交增值稅嗎?因?yàn)闆]有增值。此項(xiàng)收入是不是記其他業(yè)務(wù)收入,借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料?
1.我們公司是投資做光伏電站的,跟總包簽訂總包合同,他們包設(shè)計(jì)服務(wù)、材料設(shè)備采購、安裝施工,我們是要求他開9%建筑服務(wù)發(fā)票還是6% 13%9%分開開具呢? 2.后期建設(shè)完畢了我們是否需要把整個(gè)電站從在建工程計(jì)入固定資產(chǎn)?
附加 稅減半是什么政策呢,城建稅有沒有減半呢,是從那年開始減半呢
老師,好。我們的股東是兩個(gè)法人股東,現(xiàn)在我們需要做變更,股東法人簽名,現(xiàn)在情況是,股東是其他省份的,例如;,我們自己公司是江蘇的,其他一個(gè)法人股東是北京的,現(xiàn)在需要北京法人股東法人簽章。像北京的法人股實(shí)名認(rèn)證之后,也下載完電子營業(yè)執(zhí)照之后,也是掃江蘇的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)掃碼登進(jìn)去嗎?還是進(jìn)北京的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)登記平臺(tái)。
老師,這個(gè)怎么打印啊
請教物業(yè)企業(yè),廣告收入5萬,根據(jù)文件要求,業(yè)主共有收益是收入的70%。怎么入賬呢? 首先根據(jù)合同確認(rèn)收入 借 銀行5萬,貸 收入4.87萬,銷項(xiàng)稅0.41萬 然后確認(rèn)業(yè)主共有收益 借 廣告支出3.41(4.87*0.7) 貸 業(yè)主共有收益 3.41萬?感覺又不太對,這個(gè)不是廣告成本。請教老師,怎么入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂沒找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和這款差不多
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬,現(xiàn)在開票23萬,管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎老師?
那不是違背稅法簽訂合同嗎?
可以從高適應(yīng)稅率的