你好,其他應(yīng)付款里面的。
物業(yè)費(fèi)發(fā)票掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付賬款
辦公樓支付的房租和水電費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是其他應(yīng)付款?如果是交給物業(yè)公司的呢
老師好,銷售貨物產(chǎn)生的應(yīng)該給物流公司的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款科目?
老師好,銷售貨物應(yīng)該支付給物流公司的未付運(yùn)費(fèi)款,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款,麻煩老師解答并解釋。謝謝
公司交物業(yè)費(fèi),應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個(gè)問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計(jì)超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資