借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬元,10眼機(jī)井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
老師好,比如我公司收到10萬元,其中5萬元確認(rèn)收入,計入應(yīng)收賬款,另外5萬元是客戶多付過來的當(dāng)成應(yīng)收,然后下次客戶就會少付一部分款項,請問這個分錄我要怎么做
老師好,比如我公司收到10萬元,其中5萬元確認(rèn)收入,計入應(yīng)收賬款,另外5萬元是客戶多付過來的當(dāng)成應(yīng)收,然后下次客戶就會少付一部分款項,請問這個分錄我要怎么做可以借:銀行存款100000貸預(yù)收賬款5萬,貸應(yīng)收賬款5萬嗎
老師,請問一下,如果注冊資本是50萬元,實際到資5萬元,但是公司經(jīng)營沒多久,五萬塊資金才花了100,公司準(zhǔn)備注銷了,請問一下,這種的實收資本如何處理?是要退還給股東還是怎么做?
請問下老師公司申報了一個項目,收到資金 50萬,其中的10%計5萬元獎勵給員工,那發(fā)放的5萬元如何做會計處理
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進(jìn)項票進(jìn)不來,又必須得開銷項票能直接負(fù)庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團(tuán)公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準(zhǔn)備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
這個項目發(fā)生的支出在研發(fā)支出,是需要驗收的,那支付給研發(fā)人員的獎勵不能進(jìn)該項目支出嗎
項目支出是研發(fā)項目嗎?如果是的話,把上面的主營業(yè)務(wù)成本改成研發(fā)支出。
那你的項目是啥項目?項目有很多。
就是說只能進(jìn)這個項目(就是到款的那個研發(fā)項目),但全額進(jìn)去的話研發(fā)支出-人工費就會很多呢有5萬,這個項目預(yù)算表中的人員支出總共才20萬呢,而且該項目周期是很長的好幾年呢
你好,他是研發(fā)部門的嗎?如果是的話,一次做工資就可以的,需要正常申報個稅。是你單位職工簽訂勞動合同的才行。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快