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老師好,請問單位撥了一筆款給工會,這時候工會的賬該怎么處分錄?謝謝

2024-03-25 19:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 19:26

同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:撥交經(jīng)費收入

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快賬用戶4491 追問 2024-03-25 19:28

不需要計提吧? 工會在發(fā)放福利的時候呢,需要計提嗎? 該怎么處分錄? 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-25 19:31

同學(xué),你好 成立了工會組織的公司會計做賬: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-工會(分級繳納的還要細(xì)分單位工會和上級工會,下同) 借:管理費用-工會經(jīng)費 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:其他應(yīng)付款–工會 ? ? ? ? 貸:銀行存款 沒有成立工會組織的公司會計做賬: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-工會 借:管理費用-工會經(jīng)費 ? ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-工會 企業(yè)成立了工會組織的,工會組織要單獨建賬、經(jīng)費也要單獨核算。工會會計在收到工會經(jīng)費后: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:撥交經(jīng)費收入 工會經(jīng)費報銷: 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費   貸:銀行存款

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快賬用戶4491 追問 2024-03-25 19:35

嗯嗯,工會會計在工會經(jīng)費報銷的時候,這個地方的應(yīng)付職工薪酬需要先計提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 19:36

同學(xué),你好 需要先計提的

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快賬用戶4491 追問 2024-03-25 19:41

工會賬也是要先計提,賬才能平

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齊紅老師 解答 2024-03-25 19:42

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4491 追問 2024-03-25 19:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-25 20:04

不客氣,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:撥交經(jīng)費收入
2024-03-25
你好, 借固定資產(chǎn) 貸無償調(diào)撥凈資產(chǎn) 預(yù)算會計不用做分錄的
2020-12-28
同學(xué)你好,是一次性全部撥繳,依據(jù)如下: 中華全國總工會辦公廳關(guān)于加強(qiáng)基層工會經(jīng)費收支管理的通知,總工辦發(fā)[2014]23號 四、嚴(yán)格控制工會經(jīng)費開支 ? (二)不準(zhǔn)將工會經(jīng)費用于服務(wù)職工群眾和開展工會活動以外的開支。 6。不準(zhǔn)截留、挪用工會經(jīng)費。
2021-04-07
同學(xué)您好,正在解答
2022-12-30
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2022-07-04
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