你好!你要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是嗎
老師你好!我本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理... 本月紅沖發(fā)票,增值稅多繳稅款進(jìn)行紅沖,可是我地稅也多繳稅啦,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,因?yàn)閷?duì)方把后面的合同終止了,沖紅的這份發(fā)票不用再開(kāi)了
老師,請(qǐng)問(wèn)收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
跨年進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖紅,稅務(wù)增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要怎么做賬務(wù)處理
老師你好,請(qǐng)問(wèn)跨年發(fā)票需要沖紅重開(kāi),繳納了的增值稅怎么辦,賬務(wù)處理怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)公司12月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,后面因?yàn)樯唐访Q(chēng)開(kāi)錯(cuò)了,就紅沖了這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在2月份申報(bào)增值稅提示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的稅額賬務(wù)怎么處理?
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類(lèi)的賬戶(hù)跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷(xiāo)怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤(pán)以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
是的,除了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)應(yīng)的發(fā)票需要全部做賬務(wù)處理吧
你好!要看你當(dāng)時(shí)拿到藍(lán)字發(fā)票如何做的分錄。
發(fā)票未入賬,就是紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出
勾選錯(cuò)誤
你好!如果你沒(méi)有入過(guò)賬,那么你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不用做賬,只在申報(bào)表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出就行。
但是有繳納了增值稅
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面有體現(xiàn)
你好!是這樣,不管是不是交了增值稅,只要你一開(kāi)始沒(méi)有入賬,后面就不用單獨(dú)做修改的。 除非你補(bǔ)上之前的憑證,然后再做更正的憑證
12月份調(diào)整分錄就只體現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,我該怎么改,把這邊平賬
你好!你可以計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出