你好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,如果之前認(rèn)證了。

老師,請(qǐng)問(wèn)收到的紅字發(fā)票是做紅沖發(fā)票處理還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
老師,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)間?是在開(kāi)出紅字申請(qǐng)單的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?還是根據(jù)收到紅字發(fā)票的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,收到紅字發(fā)票是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出???
紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅怎么做,是直接紅沖還是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


我們是接收負(fù)數(shù)發(fā)票的一方,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我方做轉(zhuǎn)出是嗎?
是的,用紅字發(fā)票做賬,把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
實(shí)際上是供應(yīng)商開(kāi)的返利的發(fā)票,銷售發(fā)票是開(kāi)給了客戶的,也這么操作?
是的,收到紅字發(fā)票一律做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,您把握好這點(diǎn)做賬
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利