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問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應該怎么更正,稅額是對的,就是收入不對,和增值稅納稅申報表上不一樣

2024-03-25 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-25 14:13

如你反結賬的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 如果你不反結賬,做到今年借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅匯算清繳納稅調增。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:14

那利潤表不是也要改

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:14

這筆銷售收入是固定資產買了11萬有的收入

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:15

第一個修改利潤表 第二個不需要。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:20

還是不明白

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:22

你好,第一個需要反結賬修改第二個影響今年的未分配的軟,然后會算清剿的時候納稅調增

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:23

那固定資產處理怎么弄的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:24

借固定資產清理累計折舊貸固定資產, 借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支年 跨年的把營業(yè)外收支改成利潤分配。未分配利潤。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:26

那汽車開了一張11萬的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:26

你好,按照政策來就是上面的分錄。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:27

這筆不是有收入的

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:27

你好,按照政策來說,不做收入呀,做了固定資產清理呀,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話,把固定資產清理第二改成其他業(yè)務收入。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:28

就是增值稅銷售額不對呀少了9萬

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:29

收入都不對

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:30

借固定資產清理累計折舊貸固定資產, 借銀行存款,貸其他業(yè)務收入 應交稅費, 借營業(yè)外支出 貸固定資產清理

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:31

那我第一種方法不就是課程里面學的嗎。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:32

那稅務局問我這個收入不對呀跟我利潤表不一樣

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:33

利潤表上少9萬,增值稅里面銷售額多9萬

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:37

有處置固定資產,賬上做的是固定資產清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產清理,所以導致不一致。

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快賬用戶6301 追問 2024-03-25 14:38

那我跟稅務也這么說嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-25 14:43

你好對的 是這么做的

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如你反結賬的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 如果你不反結賬,做到今年借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅匯算清繳納稅調增。
2024-03-25
同學你好 是什么會計準則
2024-03-25
是的 季度預繳和所得稅也得修改
2022-12-11
不會的 紅沖收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你的增值稅和所得稅收入一致
2021-09-28
您好,報表是需要修改的,。坐在本年3月份的
2023-03-26
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