如你反結賬的話,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費 如果你不反結賬,做到今年借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅匯算清繳納稅調增。
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
今年沖了一筆貸:主營業(yè)務收入-40000 應交稅費應交增值稅40000 因為去年沒有計提稅金,可是今年5月沖減收入了,5月申報稅金時稅金表上對應的40000元會自動減去稅金,和賬上就對不上了
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調整調整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
問下去年2023年12月份銷售收入少做了,今年會計上應該怎么更正
老師,9月份報個稅時,企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報個稅時已經報了,9月份該怎么報呀
咨詢下:個人出租非住房,個稅怎么計算?
老師,開票,項目信息維護怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質的話,是不是不能對外開具工程服務類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價格還是不含稅價格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調整呢 賬上要怎么調整呢
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
那利潤表不是也要改
這筆銷售收入是固定資產買了11萬有的收入
第一個修改利潤表 第二個不需要。
還是不明白
你好,第一個需要反結賬修改第二個影響今年的未分配的軟,然后會算清剿的時候納稅調增
那固定資產處理怎么弄的
借固定資產清理累計折舊貸固定資產, 借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支年 跨年的把營業(yè)外收支改成利潤分配。未分配利潤。
那汽車開了一張11萬的普通發(fā)票
你好,按照政策來就是上面的分錄。
這筆不是有收入的
你好,按照政策來說,不做收入呀,做了固定資產清理呀,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。你想要一致的話,把固定資產清理第二改成其他業(yè)務收入。
就是增值稅銷售額不對呀少了9萬
收入都不對
借固定資產清理累計折舊貸固定資產, 借銀行存款,貸其他業(yè)務收入 應交稅費, 借營業(yè)外支出 貸固定資產清理
那我第一種方法不就是課程里面學的嗎。
那稅務局問我這個收入不對呀跟我利潤表不一樣
利潤表上少9萬,增值稅里面銷售額多9萬
有處置固定資產,賬上做的是固定資產清理,所以不在利潤表那邊。增值稅銷售額里面又包含著這個固定資產清理,所以導致不一致。
那我跟稅務也這么說嗎
你好對的 是這么做的