您好,不能沖的,這是不同的往來單位,掛不同單位的往來賬

老師好!有一筆業(yè)務(wù)我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業(yè)務(wù)代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預(yù)收對方打給我們公司的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關(guān)把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預(yù)付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關(guān)稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務(wù)費的發(fā)票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預(yù)付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,您好 我們公司之前跟人合作,預(yù)付了一筆貨款給一個農(nóng)業(yè)合作社種植原料,后面再回收的時候抵作貨款,后面因為氣候原因,種植失敗了,等于這筆預(yù)付賬款也泡湯了,這筆預(yù)付賬款的話要怎么做會計分錄比較妥當(dāng)呢?”
老師,公司有一筆貨款分三次收到的,9月收到第一筆貨款,但是客戶說先不用開票,我9月就把這筆收入錄入預(yù)收賬款科目,10月客戶讓開貨款總金額的發(fā)票,10月就收到了剩下兩筆貨款,那預(yù)收賬款那筆,我怎樣抵消?
老師,那比如1.我們收到對方總公司的預(yù)付款,后面2.又有一筆這家分公司給我們支付的貨款。那第1筆用的科目是預(yù)收賬款增加,后面第2筆是用預(yù)收賬款的話,怎么做分錄沖減上一筆
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
第一筆是總公司的預(yù)收賬款,第2筆是分公司的收款,那我第2筆分公司的分錄是用應(yīng)收還是預(yù)收?
您好,不好意思,剛才有事走開了,沒有及時回復(fù)請原諒 其實應(yīng)收和預(yù)收都是可以的,歷為我們在做負(fù)債表時要把往來科目進(jìn)行重分類 的,
不是要一預(yù)到底嗎?
您好,一預(yù)到低是一個往來單位,總公司和分公司是2家,各用各的科目可以的