同學你好,收到專項資金,計入專項應付款,需要在匯算清繳時,填寫A105040專項用途財政性資金納稅調(diào)整表的。

公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
那我已經(jīng)抵減了研發(fā)費用 專項應付款這 又要調(diào)整納稅金額 那這個表我怎么填寫啊
同學你好,專項應付款的費用化支出,不能在所得稅前扣除,專項應付款應該作為不征稅收入從應納稅所得額中扣除。 參考條文如下: 《財稅[2011]70號 財政部 國家稅務總局關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(國務院令第512號,以下簡稱實施條例)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)國務院批準,現(xiàn)就企業(yè)取得的專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題通知如下: 一、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算。 二、根據(jù)實施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應納稅所得額時扣除;用于支出所形成的資產(chǎn),其計算的折舊、攤銷不得在計算應納稅所得額時扣除。 三、企業(yè)將符合本通知第一條規(guī)定條件的財政性資金作不征稅收入處理后,在5年(60個月)內(nèi)未發(fā)生支出且未繳回財政部門或其他撥付資金的政府部門的部分,應計入取得該資金第六年的應稅收入總額;計入應稅收入總額的財政性資金發(fā)生的支出,允許在計算應納稅所得額時扣除。
參考填表說明如下,專項應付款形成的費用,要在此表調(diào)整: A105040《專項用途財政性資金納稅調(diào)整明細表》適用于發(fā)生符合不征稅收入條件的專項用途財政性資金納稅調(diào)整項目的納稅人填報。納稅人根據(jù)稅法、《財政部國家稅務總局關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅〔2011〕70號)等相關(guān)規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報納稅人專項用途財政性資金會計處理、稅法規(guī)定,以及納稅調(diào)整情況。本表對不征稅收入用于支出形成的費用進行調(diào)整,資本化支出,通過《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表》(A105080)進行納稅調(diào)整。
老師 我做賬的時候 已經(jīng)直接用專項應付款抵減研發(fā)費用了 就是說 本來 我的研發(fā)費用是100萬 我抵減了20萬 還剩80萬 我匯算清繳的時候 費用那個地方就列支了80萬 如果我填寫了這個專項應付款表 我在調(diào)增20萬的所得額的話 那我 不就是40萬要繳稅了嗎 而不是20萬的專項應付款了 所以 我想問一下 怎么填合適嗎
同學你好,最終的邏輯是專項應付款作為不征稅收入,從應納稅所得額中調(diào)減。 專項應付款列支到研發(fā)費用的部分,從應納稅所得額中調(diào)增。 按這個邏輯填表就可以。?
老師 這個表 我不填可以嗎 反正我也沒少繳稅
到時候稅務局如果查出來 我在修改報表 可以嗎
還有如果不填的話 科技局審計專項應付款 以后審核會有影響嗎
科技局審核的時候不會關(guān)心稅務問題。如果最終結(jié)果是沒交稅,稅務查出來能解釋就行