借管理費用正確的 借管理費用錯誤的負數

你好,老師,有個比較急的問題。是這樣的,我們是民非企。支付的物資費,我不熟悉快賬,設置了,管理費用-物資費 六月份修改設置了科目管理費用-非限定資產-物資費 那需要不需要做科目調整,把所有的管理費用-物資費累計金額轉到管理費用-非限定資產-物資費 ??? 老師,如果不調整,報表不對
老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應的調整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
老師您好,我9月的有筆憑證入錯了科目,我本來是要入管理費用-工資的,入成了管理費用-福利費,那我在10月做了一筆這樣的調整,借:管理費用-工資 3000 借:管理費用-福利費 -3000,那我想問我還有什么別的科目要做相應的調整嗎?麻煩專業(yè)的老師給我說一下,謝謝
10月把管理費用入到了銷售費用,結賬發(fā)現后反結賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費用、貸:現金,修改為借:管理費用、貸:現金,12月份的利潤表出現了負數,報表報送不了,賬目要怎么調整呢?
因個人原因,管理費用在21年二級科目掛錯,之后在22年進行調整時,所做分錄如下:借:管理費用-招待費200 借:管理費用-設計費-200 導致本年度管理費用增加了 現在要把這張憑證沖了 分錄應該怎么做?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方沖,銷項借方,那差額不是轉出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉未交增值稅時才借方沖平啊,為什么這里沒有提現貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調整額度?一般申請了多久批得下來啊
原來的憑證要原筆沖銷掉嗎
不需要做上面的就不需要了。
老師可以寫一下完整的會計分錄嗎,從錯誤的到修改正確
專門給你寫的那個就是改正過來的紅沖了之前錯誤的 只不過不是原路紅沖的