同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們公司在2021年11月申報(bào)出口的,請(qǐng)問(wèn)要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請(qǐng)問(wèn)我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說(shuō)在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了,要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入,然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn)下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)我們是20年成立的公司,一直在正常報(bào)稅,正常經(jīng)營(yíng),今年23年4月份我們申請(qǐng)成為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)之前小規(guī)模納稅人期間開(kāi)進(jìn)的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來(lái),從21年4月起就有,現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)23年收入,23年12月前的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)勾完,之前離職同事是填 0申報(bào)的,那現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入的話,23年沒(méi)勾完的進(jìn)項(xiàng)稅還能勾嗎?
老師,現(xiàn)在有人打電話說(shuō)可以做社保兼職,把我們公司交社保的全部軟到一個(gè)什么集團(tuán),交這種靠譜嗎
個(gè)體工商戶 季度 收入15萬(wàn) 成本90000 應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅 怎么算的 年應(yīng)該到30萬(wàn)
老師,個(gè)稅財(cái)產(chǎn)租賃中房產(chǎn)租賃,選擇-800還是打八折時(shí),是最初的收入與4000比還是與收入減掉稅費(fèi)、修繕費(fèi)之后的金額比?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)學(xué)習(xí)哪些課程可以系統(tǒng)的把會(huì)計(jì)的相關(guān)知識(shí)和相關(guān)稅法和增值稅知識(shí)學(xué)習(xí)明白?
老師,能發(fā)個(gè)稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)址嗎
老師我今天申請(qǐng)的小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,增值稅今天需要申報(bào)嗎,還是等下個(gè)月15號(hào)在申報(bào)
老師,我們公司購(gòu)買了一輛二手車花費(fèi)14000元,開(kāi)了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票金額是2000元,這種怎么入賬做分錄
老師,能發(fā)個(gè)稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)站嗎
大電流大型超導(dǎo)磁體與低溫測(cè)試研制開(kāi)票稅收編碼是屬于什么?
老師預(yù)繳稅款月底年底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
但去年12月的這筆收入加在哪里呢?電子稅務(wù)局的報(bào)表是自動(dòng)生成的
同學(xué)你好 你做跨年的分錄就可以
不是分錄的問(wèn)題,是申報(bào) 的問(wèn)題,電子稅務(wù)局的報(bào)表是自動(dòng)生成的,那我想補(bǔ)報(bào)12月的收入,是在報(bào)表哪個(gè)地方加?
填寫在匯算清繳申報(bào)表上不可以嗎
在匯繳表上可以抵?
如果要抵扣進(jìn)項(xiàng) 那就是在今年所屬期做 不能匯算清繳做了