你好 你需要抵扣的嗎
老師,這種過(guò)路費(fèi),說(shuō)是可以抵扣,是怎么抵扣??!還有就是我現(xiàn)在看到這個(gè)發(fā)票分錄是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用—市內(nèi)交通費(fèi),貸,其他應(yīng)付款—王
老師,我沒(méi)有收到對(duì)方發(fā)票,但是認(rèn)證了這個(gè)票,當(dāng)時(shí)分錄是這樣寫的,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候收到發(fā)票怎么做賬
老師,沒(méi)有收到發(fā)票,但是我抵扣了這個(gè)票,我當(dāng)初只做了一個(gè),借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在收到票了怎么做
老師,我們購(gòu)買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經(jīng)認(rèn)證了, 但是本月沒(méi)有那么多銷項(xiàng),本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項(xiàng)的時(shí)候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 分錄對(duì)嗎?
籌備期收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不抵扣也要勾選嗎?籌備期,收到暫不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,分錄:借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款,?這樣對(duì)嗎?
你好 老師 我想知道房地產(chǎn)企業(yè)的賬務(wù)規(guī)范,我應(yīng)該查哪些文件?
老師好 我的問(wèn)題 : 用完工百分比確認(rèn)的收入成本 已經(jīng)完工了把所有的科目也對(duì)沖了 但是又產(chǎn)生了售后費(fèi)用 產(chǎn)生的售后維修費(fèi)我怎么做賬
如果我們投資款剛打進(jìn)來(lái),然后就借給別的公司錢,可以么?
我把視頻下載到這個(gè)下載里,會(huì)員到期了還能看嗎
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 我們的辦公地方也是租的 然后呢有一間是空著的 就租了出去 這個(gè)別人打進(jìn)來(lái)的租賃費(fèi) 我可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎 對(duì)方不要發(fā)票我們也開(kāi)不了租賃費(fèi)發(fā)票
公司今天新獲得一張軟件著作權(quán)登記證書,取得方式是原始取得,財(cái)務(wù)需要做什么會(huì)計(jì)處理嗎?以后的開(kāi)票內(nèi)容又會(huì)有變化嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位承包了一個(gè)加油站乙,2023年承包的,2024年的時(shí)候,乙被稅務(wù)查到,要補(bǔ)繳2023年度稅款100多萬(wàn),乙自己去稅務(wù)局繳納了100多萬(wàn)滯納金,因此甲沒(méi)有做賬,因?yàn)椴皇羌字Ц兜?,但?024年匯算清繳的時(shí)候稅務(wù)讓甲方調(diào)增2024年匯算清繳的申報(bào)表100萬(wàn),因?yàn)槭菧{金。但是甲方調(diào)增還得多交稅款呀,罰款是2023年甲方承包之前的罰款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在甲方怎么處理?
老師,我女兒今年讀大四會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),考了會(huì)計(jì)初級(jí)證書,2026年要不要繼續(xù)教育
老師 我們店本來(lái)是個(gè)體工商戶銷售板材,因?yàn)橐庸ぱb對(duì)方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個(gè)主體都是同一法人一個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,想知道一般納稅人做賬就只報(bào)開(kāi)票收入還是要申報(bào)點(diǎn)無(wú)票收入避免風(fēng)險(xiǎn),如何避免風(fēng)險(xiǎn),平時(shí)注意哪些問(wèn)題
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模公司。老板轉(zhuǎn)入股東投資款,每個(gè)月轉(zhuǎn)一點(diǎn)進(jìn)公戶,能再明年1月份再全部一起申報(bào)嗎?沒(méi)有必須季度申報(bào)吧?也沒(méi)有核定印花稅。
先不抵扣只是收到發(fā)票
因?yàn)闆](méi)有銷項(xiàng)呢
借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸銀行
老師我要是這樣做分錄就是在系統(tǒng)里已經(jīng)勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)了對(duì)嗎
那我做錯(cuò)了應(yīng)該把以前的都沖銷從做分錄對(duì)嗎
比如一直都沒(méi)認(rèn)證等到4月在認(rèn)證所有的發(fā)票,那就都做到4月里發(fā)票也需要粘貼到4月里嗎
你把這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 改成應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證,沒(méi)有認(rèn)證的做這個(gè)
老師現(xiàn)在改不了了,那還是以前的2023年的賬呢,我在一月份里咋改
先沖銷以前的分錄在更正,然后在做正確的分錄
老師分錄怎么修改
老師我以前做錯(cuò)的是不是不用都修改就是把,借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,這樣不是就改過(guò)來(lái)了嗎不用全更改對(duì)嗎
你好可以 可以這么做的