你好,抵扣聯(lián)一般單獨(dú)存放,備查就可以了。
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票聯(lián)作為原始憑證粘貼到記賬憑證后面,抵扣聯(lián)怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣聯(lián)是隨發(fā)票聯(lián)一起作為原始憑證,還是單獨(dú)附在哪里的
發(fā)票聯(lián)丟失,抵扣聯(lián)還在,但是未認(rèn)證。怎么處理。是不是抵扣聯(lián)作為記賬憑證,復(fù)印件留存?zhèn)洳?/p>
發(fā)票聯(lián)丟失,抵扣聯(lián)還在,但是未認(rèn)證。怎么處理。是不是抵扣聯(lián)作為記賬憑證,復(fù)印件留存?zhèn)洳?/p>
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣:未抵扣抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都到了發(fā)票聯(lián)入賬了,那么下次進(jìn)項(xiàng)抵扣,要不要做賬,還是可以先認(rèn)證做留底,還是等下次認(rèn)證抵扣,賬務(wù)怎么處理。 只有抵扣聯(lián)到了,發(fā)票聯(lián)未到,不過(guò)抵扣聯(lián)需要先抵扣,等發(fā)票聯(lián)到了入賬,賬務(wù)怎么處理。
物業(yè)會(huì)計(jì),公司安裝門(mén)禁道閘門(mén)15000元,請(qǐng)問(wèn)寫(xiě)個(gè)費(fèi)用應(yīng)該入什么,固定資產(chǎn)還是什么固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是自己定的嗎還是有規(guī)定
如果公司認(rèn)為我做的不好,想要優(yōu)化我,我可以申請(qǐng)賠償嗎,應(yīng)該怎么做
老師好,我這邊記賬因?yàn)榘虢亻_(kāi)始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個(gè)該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評(píng)價(jià) 專(zhuān)勝客 專(zhuān)長(zhǎng)領(lǐng)域 這里并沒(méi)有與專(zhuān)家達(dá)成一致意見(jiàn)為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要做入庫(kù)勾選嗎
董老師,您在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
某人向銀行借入一筆款項(xiàng),年利率為10%,分8次還清,從2020年開(kāi)始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說(shuō)是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時(shí)候用****-應(yīng)計(jì)利息,什么時(shí)候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費(fèi)用,預(yù)計(jì)負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計(jì)負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計(jì)提折舊的部門(mén)相關(guān)嘛!以前計(jì)提的是什么就是什么嘛
收到,謝謝
你好,不用客氣的了。