你好,同學 申報房產稅從23年8月份開始
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產稅,每月租金26000元,半年一交房產稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產稅嗎?那下一年前半年申報房產稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
21年二季度開了房屋經營租賃發(fā)票,二季度沒有采集稅源報房產稅,8月份做的稅源采集,然后去申報房產稅,算不算逾期
自有廠房出租,合同約定每月收到租金后開具發(fā)票。今月沒有收到當月租金,如果租戶10月10號才付9月份租金。我們該在什么時候開票?下面是我的思考,請指點。 1、我們10月10號才開9月份的租金發(fā)票。行吧? 2、對應的租賃收入也計入10月、在11月份申報? 3、對應的房產稅(從租計征)也計入10月、在11月申報。那9月份按從價房產稅、10月收倆月房租按從租計征房產稅?感覺虧大了。
21年出租房屋.11月份開得發(fā)票,租期是,22年到24年3年,租金36萬,房產稅什么時候申報
老師,公司房產稅是按季申報,未出租前都是從價計征,從6月份起有出租,8月18日開具了不動產租賃發(fā)票32萬多,怎么進行納稅申報?
2024年把無形資產軟件3300元誤記到固定資產里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經跨年了,怎么走會計科目把賬調過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了
老師,就是今天我和老板去集團查數(shù)據(jù),在路上我故意放慢腳步,離他后面很遠,這樣做對嗎?因為我覺得他是男的,還是走路過程離得遠點好,但是又怕讓他感到不尊重
對公轉賬,對方開戶行是廣東潮陽農村商業(yè)銀行股份有限公司,找不到對方的開戶行,怎么解決
小微企業(yè)利潤總額不超300萬的按5%,超過的部分按25%,還是超了300萬后全部按25%算企業(yè)所得
未申報個稅能到打收入證明嗎
老師,這個例題在計算當期應納稅所得額時,為什么是用1500-60呀,會計上扣除了660稅法只允許扣600,會計上的利潤總額應該是多減了60在后面要納稅調增的,為什么當期要減60呢,當期算利潤的時候不是多減了60要加回來才對嗎
老師,麻煩請教一下第4題,銷售折扣與折讓影響應收賬款周轉率,是因為銷售折扣發(fā)生在確認銷售收入之前,也就是發(fā)生在應收賬款確認之前,是這樣理解的嗎?
但是是一棟倉庫里的部分面積,就是要補23年8-24年1月份的稅房產稅嗎?也是按照部分面積原值的0.7嗎?
是的,同學,是這樣的