你好,可以的,可以這樣子。

請(qǐng)問(wèn)老師,第四季度企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,然后老板又給了些報(bào)銷(xiāo)票,請(qǐng)問(wèn)是回去調(diào)整12月的報(bào)表,匯算清繳的時(shí)候再改報(bào)表嗎,就是沒(méi)有整明白明明報(bào)第四季度的時(shí)候就把賬做完報(bào)表做完了才報(bào)的,都報(bào)完了再回去改賬嗎
老師,我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái),修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表提交錯(cuò)誤。請(qǐng)問(wèn)第二年匯算清繳調(diào)整可以嗎?還是現(xiàn)在就得去稅務(wù)局大廳調(diào)整,線(xiàn)上調(diào)整不了。
22年第四季度企業(yè)所得銳申報(bào)表填錯(cuò)了?,F(xiàn)在過(guò)了匯算清繳時(shí)間了。還用作廢匯算清繳報(bào)表嗎?直接去稅務(wù)局改第四季度的報(bào)表嗎
老師 ,第四季度報(bào)稅后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)金流量表前季度的報(bào)錯(cuò)了,需要更正報(bào)表嗎?還是可以匯算清繳更正?
老師,法人可以沒(méi)有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)梢宰约涸趥€(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶(hù)端申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,這一項(xiàng)是什么?是從公司系統(tǒng)中拉出還是個(gè)人申報(bào)app中拉出:9、 《分類(lèi)所得個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表》《個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表》(個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中導(dǎo)出)
老師,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票嗎
請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)定,是算從今年1.1-12.31號(hào)嗎?但是今年1月是報(bào)去年12月的稅,那豈不是是從去年12月到今年11月的報(bào)稅
前期外賬是代賬公司做的,現(xiàn)在要內(nèi)賬外賬合并怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,你改好了嗎?
老師好,人力資源行業(yè)發(fā)票備注欄差額征稅是必須體現(xiàn)的嗎
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)


匯算清繳調(diào)整項(xiàng)目有哪些?
你好你可以看看匯稅清繳納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的項(xiàng)目都是可以調(diào)的。