你好,可以計(jì)入制造費(fèi)用-福利費(fèi)
老師,您好!請問車間管理人員為了產(chǎn)品能順利安裝請客的是屬于制造費(fèi)用嗎
老師,我們發(fā)放2021年的優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì),如果是車間人員是不是就要計(jì)入制造費(fèi)用職工福利費(fèi)還是可以計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)
老師 請問每月發(fā)給員工的午餐費(fèi)補(bǔ)貼以及中秋過節(jié)費(fèi),是屬于研發(fā)加計(jì)扣除中的福利費(fèi)嗎 如果屬于是不是不能算人工費(fèi)用 要算入其他費(fèi)用
老師好,公司春節(jié)前給員工買的過節(jié)禮品,一人不到100塊,這個(gè)必須按照部門分拆核算嗎,能不能直接全算管理費(fèi)-職工福利費(fèi)里面,拆的話金額不大覺得不值得費(fèi)那功夫
請問老師,返還的工會經(jīng)費(fèi)可以用于過年節(jié)發(fā)現(xiàn)金福利嗎?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
那老師匯算清繳的時(shí)候,福利費(fèi)是只填管理費(fèi)用福利費(fèi)還是填制造費(fèi)用和管理費(fèi)用合計(jì)的福利費(fèi)
你好,匯算的時(shí)候要都填寫的,可以用應(yīng)付職工薪酬把分錄過一下 借:制造費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
我用了應(yīng)付職工薪酬過的,但是匯算時(shí)不知道要不要把這部分填進(jìn)去,按道理這部分應(yīng)該已經(jīng)進(jìn)入了成本,不知道這里要不要填,還是直接就填管理費(fèi)用-福利費(fèi)部分
需要在匯算的時(shí)候填寫的
匯算的時(shí)候,制造費(fèi)用-福利費(fèi)也填在管理費(fèi)用福利費(fèi)里面嗎
在應(yīng)付職工薪酬的表里面 期間費(fèi)用不填寫的
老師你好工資支出賬載金額填哪個(gè)數(shù)字稅收金額填哪個(gè)
賬載金額一般是 應(yīng)付職工薪酬-工資的貸方金額
稅收金額一般根據(jù)工資表實(shí)際支付的金額