你好,因?yàn)檫@個(gè)里面包括了福利費(fèi)這些東西的。
老師,你好,在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù),就對(duì)了是吧
你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》“銷(xiāo)售費(fèi)用中職工薪酬”+“管理費(fèi)用中職工薪酬”大于A105000《納稅調(diào)整明細(xì)表》“職工薪酬賬載金額”。企業(yè)在期間費(fèi)用明細(xì)表中所列銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的職工薪酬合計(jì)數(shù)不應(yīng)大于納稅調(diào)整表中職工薪酬賬載金額,請(qǐng)核實(shí)。
職工薪酬明細(xì)表工資合計(jì)小于期間費(fèi)用明細(xì)表工資合計(jì)請(qǐng)問(wèn)怎么查找原因,明細(xì)都一一加起來(lái)算好多遍了還是不知道哪里有問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師期間費(fèi)用明細(xì)表工資合計(jì)大于職工薪酬明細(xì)表工資合計(jì),該怎么查找原因
匯算清繳 A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬等于A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)金額嗎
請(qǐng)問(wèn):這個(gè)答案問(wèn),應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個(gè)體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫(kù)存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時(shí)候借貸不平(沒(méi)有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時(shí),為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國(guó)補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
請(qǐng)問(wèn):這句話啥意思,
開(kāi)專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,還需要對(duì)方簽紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?
實(shí)際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購(gòu)車(chē)款,車(chē)輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
福利費(fèi)也合計(jì)在內(nèi)了,提示不能大于職工薪酬明細(xì)表,職工薪酬明細(xì)表可以大于等于期間費(fèi)用明細(xì)表,我的剛好相反了
你好,他們的差異就是福利呀這些東西造成的,所以你看你那里是哪里填錯(cuò)了,按照它提示來(lái)跟進(jìn)就可以了。
職工薪酬明細(xì)表里的福利費(fèi)小于期間費(fèi)用明細(xì)表福利費(fèi),按照期間費(fèi)用明細(xì)表里福利費(fèi)填金額嗎?
你好,為什么這兩個(gè)福利費(fèi)會(huì)不一樣?平常不是應(yīng)該一樣的嗎?
應(yīng)該有的沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡,我想問(wèn)的是應(yīng)該取哪個(gè)金額正確在職工薪酬明細(xì)表中
你好,按期間費(fèi)用的來(lái)。哪個(gè)大按哪個(gè)