你好,你去看一下你的職工薪酬明細表,這里面的明細是根據(jù)哪一筆來的?期間費用,這個工資薪金包含著很多工資福利費工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社保公積金、辭退補償都在這里。
老師 ,你好!我想請教一下問題,我想問下這個課件,是老師講的把工資放在制造費用里算,這里的工資合計數(shù),是直把生產(chǎn)成本直接人工的工資和車間管理人員的工資,都歸結(jié)到制造費用工資里算一起。例如辦公室后勤人員的工資還是算在管理費用工資里。老師我問的問題,你明白意思沒有。我不知道我表達清晰么。
老師,您好!請問企業(yè)所得匯算清繳里“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”是依據(jù)全年應(yīng)付職工薪酬科目計提和發(fā)放進行填寫吧,跟計提應(yīng)付薪酬計入的費用項目沒有關(guān)系吧,之前沒有銷售的時候應(yīng)付薪酬我都計入長期待攤費用-開辦費了,從有銷售的當月應(yīng)付薪酬按期間費用等正常計提了,這樣看期間費用的工資和應(yīng)付薪酬表是對不上的,沒有關(guān)系吧
第一張表是明細賬。應(yīng)付職工薪酬,他計提數(shù)跟那個發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數(shù)直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數(shù)我都不知道以哪個數(shù)來填我就是按明細賬來看計提數(shù)的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數(shù)就對不上
職工薪酬明細表工資合計小于期間費用明細表工資合計請問怎么查找原因,明細都一一加起來算好多遍了還是不知道哪里有問題
請問老師期間費用明細表工資合計大于職工薪酬明細表工資合計,該怎么查找原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個怎么入賬發(fā)票
個人勞務(wù)費發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進口那個 修理就是料件費和修理費 而加工就是加工費,料件費,運費,保險費,以及相關(guān)費用 可不可以這理解,修理是以達到80%到100% 而加工是50%到70% 對于結(jié)果來說一個是有極限,一個還有待增加 因為我總覺得修理也得有運費了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應(yīng)收款是負數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現(xiàn)金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產(chǎn),為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉(zhuǎn)到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉(zhuǎn)10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應(yīng)收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
單看應(yīng)付職工薪酬貸方余額和管理費用貸方余額就不一樣,從哪里查能查出問題
你們除了做了管理費用的工資,還有其他的嗎?有助于業(yè)務(wù)成本制作費用。