你好一般是這樣的 各地系統(tǒng)也可能有差異?
老師想咨詢下 企業(yè)季度報(bào)表的利潤(rùn)總額是手動(dòng)輸進(jìn)去的嗎 如果是10-12月的利潤(rùn)總額 在本年累計(jì)寫0的話 是沒辦法通過的吧 還有就是利潤(rùn)表稅務(wù)系統(tǒng)中利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是根據(jù)前面填寫的數(shù)字自動(dòng)核算的吧
深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅局(之前另一臺(tái)電腦申報(bào)) 現(xiàn)在換了一臺(tái)電腦下載“深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅務(wù)局”后申報(bào)時(shí),“季度財(cái)務(wù)報(bào)表”利潤(rùn)表本年累計(jì)金額、本季金額都是手動(dòng)輸入嗎?(重新下載電子稅務(wù)局之前申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額:沒有帶入到新的電腦中,可以手動(dòng)直接填入嗎?還是不用填呢?)
電子稅務(wù)局中要申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都需要我們自己填寫嗎?還是說只要填本月數(shù),本年累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成?
電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的吧!就是輸入本月數(shù)之后,本年累計(jì)不用手動(dòng)輸了吧
用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表里面本期金額和上期金額的是指哪個(gè)時(shí)間段,一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的“本期金額”以及“上期金額”指什么?您好,利潤(rùn)表“本期金額”列,填報(bào)納稅人所屬年度1月1日至所屬月(季)度最后一日的累計(jì)數(shù);“上期金額”列,填報(bào)納稅人上年1月1日至上年同期月(季)度最后一日的累計(jì)數(shù)。上年累計(jì)金額是根據(jù)上年財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)累計(jì)生成,本年累計(jì)金額是根據(jù)本年報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)累計(jì)生成。上期金額是根據(jù)上期報(bào)表自動(dòng)生成的,本期金額按照本期發(fā)生金額填寫即可,累計(jì)數(shù)會(huì)自動(dòng)跳成和本期數(shù)一樣。如果不能累計(jì),請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?