同學(xué)您好,是要按勞務(wù)費報個人所得稅的。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我想咨詢一下,我司業(yè)務(wù)網(wǎng)站上有心理咨詢業(yè)務(wù),咨詢師都是專業(yè)老師用業(yè)余時間提供咨詢服務(wù),咨詢師分潤收入的50%。咨詢師可以在線提交提現(xiàn)申請,這樣對財務(wù)來說就可能每天都接到好些申請,領(lǐng)導(dǎo)想要做賬期15天,可申請?zhí)焯於加?,我又實現(xiàn)不了每天都走結(jié)算審批流程。我目前能實現(xiàn)的是一月兩次固定日期匯總結(jié)算,走審批流程,通過靈活用工平臺給咨詢師支付并完稅。能有什么好的方式方法么?
老師,請問一下,你看圖片,是這樣的,就是代理記賬不是有很多實習(xí)生嗎?完了這些實習(xí)生呢又是極其不穩(wěn)定的。比如干一個月或者幾天就走人的那種,因為年紀小做會計助理又覺得繁瑣所以代理記賬的實習(xí)生的人員流動性特別大,咱們呢又得保證員工的基本安全,實習(xí)生呢沒買社保,但是咱們公司要求在支付寶買這個保險,這個保險還可以每月續(xù)費這種,一年的話100多塊錢,一個月也就18塊左右不到20,那么實習(xí)生呢也能欣然接受,畢竟這個不到20塊錢每個月的保險是可以報銷的,我就想知道,作為代理記賬公司來說,這個每個月給實習(xí)生報銷的這個不到20的保險費怎么做賬,分錄怎么寫????就是既要提現(xiàn)咱們給支付的,又要提現(xiàn)入賬
是這樣的,我們現(xiàn)在在做一個平臺,就是咱們兼職的研究生可以在這個平臺上找到相關(guān)學(xué)生進行輔導(dǎo)的這樣一個平臺。一般來說,咱們不管是實習(xí)或者是在職一般都是走勞務(wù)或者勞動合同,走的都是這樣的方式。但是我們接下來上線網(wǎng)站,做的算是平臺,這樣的話如果我們跟老師們結(jié)算,或者說老師自己在上面接單結(jié)算的話,是必須走勞務(wù)報稅嗎?
老師,我公司是一家軟件開發(fā)公司,可以在官方應(yīng)用平臺下載,就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶,而不是在應(yīng)用平臺支付費用,而我們的客戶一般是國企單位的高管,是有的以個人身份購買這個軟件的,有的可能不需要開發(fā)票,有的可能要發(fā)票,現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同,我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了,說才1萬左右,但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀,我說公司法要求有合同,業(yè)務(wù)員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的,都不要合同,我們?yōu)槭裁匆贤?,我說資金四流一致的問題,他們很多不懂,我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢?也大概聊過,我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬,他們說那樣也不行,還得給客戶返利的,估計返利時也不一定可以要來發(fā)票,我該如何講呢?
其他流動資產(chǎn)包含哪些項目
老師,您好,合同明細表里合同有600份合同,我要把合同編號統(tǒng)計在扣除項目明細表里面,但是這個表的編號只能選擇到300號,我要怎么增加到600號
老師 月末制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會經(jīng)費工資總額的2%、2個季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費用報銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
是吧?所以我們所有老師在入駐的時候都是必須按勞務(wù)是嗎?
如果走勞務(wù)是不是就是800+20%,然后回頭走個人所得稅app再看看能不能退稅?
是的,同學(xué),簽勞務(wù)合同,按勞務(wù)報酬申報個人所得稅,年終匯算清繳再申請退稅。