您好,借 管理費(fèi)用? 帶 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)我做了抵扣了,然后下個(gè)月我想轉(zhuǎn)出來,我下個(gè)月分錄怎么做,這個(gè)月我做了,管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng),帶,現(xiàn)金,下個(gè)月,我怎么做轉(zhuǎn)出分錄?
老師,之前月份把招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)給抵扣了,這月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
1月份已經(jīng)抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi),2月份申報(bào)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。本月已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理后,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫(kù)存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢 , 沒業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒有問題?
老師,售樓處拆除,開發(fā)票怎么開大類
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫(kù)存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
那這個(gè)科目會(huì)一直有余額在上面的么
嗯對(duì),這個(gè)是會(huì)的這個(gè)
還有別的科目做嗎?不體現(xiàn)出來在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上
這個(gè)是沒有的了這個(gè)