借:預(yù)收賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
客戶用公賬轉(zhuǎn)了貨款給老板私賬,能把私賬收到的貨款再轉(zhuǎn)回公賬嗎?賬務(wù)上要怎么處理?
老師,請問客戶把預(yù)付款打到老板私人卡上,后面拉貨,我們開發(fā)票給客戶,老板又把錢轉(zhuǎn)到公司,這種怎么賬務(wù)處理?
老師,重復(fù)付款,客戶退回,賬務(wù)怎么處理啊
客戶沒辦法付款,退產(chǎn)品回來?賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理呀?
收到客戶的預(yù)付款,老板私戶退回怎么處理,財(cái)務(wù)賬面該怎么處理
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫管,說把進(jìn)銷存給我接了,但是有個(gè)問題就是他給我打電話進(jìn)銷存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來的話就得先報(bào)無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個(gè)問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個(gè)進(jìn)銷存應(yīng)該怎么弄哇
個(gè)體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個(gè)點(diǎn)算稅,怎么算的?
需要附什么單據(jù)么
附老板打款的回單
很久之前的付的了,老板找不到流水,寫個(gè)老板簽字的付款單可以么
需要對方的收據(jù)證明