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Q

個體戶,中間建賬,期初設置不平差的比較多怎么辦

2025-08-18 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-18 12:10

您好,現(xiàn)在是哪邊差的多了

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:14

資產(chǎn)多負債少

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:16

有兩筆應收我改成了預收,其他應付款老板改成了其他應收,結(jié)果期初不平了,之前讓代賬做的賬

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:16

負債這邊全都放到未分配里面

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:18

差20多萬會有什么影響嗎?數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:18

不會,這個不影響的

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:19

就一直放未分配利嗎?以后越來越多

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:21

你看下是不是有些是法人支付的,可以放到這里

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:21

麻煩問一下,23年有兩次賬開票數(shù)和打款方不一樣,但是是一家的,當時好像發(fā)錯了,我想問這種情況怎么處理好

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:22

開票數(shù)和打款總數(shù)是一樣的嗎?

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:23

我把公戶轉(zhuǎn)到私戶的錢都記到了其他應收款老板,代賬的記到其他應付款了

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:24

計入其他應付款相當于是法人借給公司的錢

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快賬用戶3652 追問 2025-08-18 12:25

不一樣差一點開票15萬,打款105000,后來今年開票的又打了幾萬,想讓我們往打款賬戶開票,沒給開

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:27

那這個后面還會開發(fā)票嗎?

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相關問題討論
同學,你好 期初都錄入好了嗎?
2023-01-12
你好,是的,需要一個個錄入,之后做賬就方便了。
2022-05-15
你好! 差旅費,招待費,記入管理費用 建設廠房和車間用料,記入在建工程 買設備及配件,記入固定資產(chǎn)科目 買工具,記入周轉(zhuǎn)材料…低值易耗品 買辦公費,記入管理費用 購入一些原材料,記入原材料
2022-02-11
您好,那您期初是有報表?
2023-06-26
你好新企業(yè)期初是0,然后按照發(fā)生的業(yè)務進行賬務處理。
2023-06-26
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