同學,你好 前期要全部填0嗎? 不是,按照實際情況錄入期初
企業(yè)由個體戶轉(zhuǎn)為一般納稅人,建賬初期科目余額為0,收到一筆貨款分錄為借:銀行存款 貸:應收賬款,后期發(fā)現(xiàn)這比貨款在個體工商戶的時候已經(jīng)給對方開過發(fā)票,只是才打款,這樣的情況下,怎么調(diào)賬,才能把應收調(diào)成0因為沒有欠款了
老師 我公司之前沒有期初數(shù) 我這個月建的期初數(shù),有漏記應收預收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說之前的借應收賬款 貸主營業(yè)務收入沒做,我現(xiàn)在收到錢做的是借銀行存款 貸應收賬款,不知道怎么調(diào)。
之前是小規(guī)模納稅人,一直做的是內(nèi)帳,沒有合理票據(jù),然后現(xiàn)在開業(yè)四年了,要轉(zhuǎn)一般納稅人,要建賬,餐飲行業(yè),期初數(shù)不知道怎么弄,現(xiàn)在只知道一個銀行存款的余額期初數(shù),其他的都沒有數(shù)據(jù),怎么下手
老師你好,我想請問個問題。就是我們老板5月收購了一個新公司,之前這個公司一直是沒有經(jīng)營,無收入的。開戶期初存入了1000塊錢,掛在了其他應付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫銀行存款期初數(shù)100,其它應付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫存現(xiàn)金記賬嗎?
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
請問老師,從個體工商戶手中收購農(nóng)產(chǎn)品是不是也可以開免稅的收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
老師,勞務費開的是專票,一般納稅人可以認證抵扣對吧
老師請問一下保險理賠了,保險理賠員的感謝費計入什么科目
@樸老師,我們給員工支付的駕照費和工本費,考試費計入什么科目?如何賬務處理?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅是那方交???轉(zhuǎn)讓方可以把受讓方的也交了嗎?
我們是一般納稅人公司,公司的車要賣給個人,我這邊需要怎么做賬?
老師,我們給員工支付的駕照費和工本費,考試費計入什么科目?如何賬務處理?
老師請問一下保險理賠,然后給保險員反的錢計入什么費用
公司出售二手車按照買賣合同繳納印花稅,是按次還是按季
老師,上海社保增減員規(guī)定是什么?最遲什么時候增減員?當月減員當月扣款嗎?
期初銀行賬戶里的錢貸方記哪里
同學,你好 記在賬的借方
假如期初銀行有10萬,憑證怎么記
同學,你好 不做憑證,直接錄入期初
資產(chǎn)負債表里右邊對應的10萬填哪里
同學,你好 利潤分配-未分配利潤
除這兩項,其他期初數(shù)都填0對吧
同學,你好 嗯嗯,是的
后期要是法人轉(zhuǎn)入錢做實收資本嗎
同學,你好 如果是投資款,是計入實收資本
我是現(xiàn)在報第一季度的稅讓我轉(zhuǎn)一般納稅人,那下次報稅是不是下個月月初?
同學,你好 嗯嗯,是的
一般納稅人可以再降為小規(guī)模嗎?滿足條件?
同學,你好 不可以降的