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老師,我在填高新企業(yè)統(tǒng)計報表,請問應交增值稅這個金額從哪里看,2023年一整年的,

2024-03-19 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-19 15:29

你好,可以從增值稅申報表里面看

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快賬用戶3315 追問 2024-03-19 15:31

是不是增值稅申報表 應納稅額 本年累計額,就是全年交的增值稅,附件稅不用算吧

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齊紅老師 解答 2024-03-19 15:32

嗯嗯,是的,附加稅不用

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你好,可以從增值稅申報表里面看
2024-03-19
是的,就是看本年的應納稅額合計
2024-02-26
你好!你查找去年的匯算清繳報告
2024-05-31
您好,利潤表看一下所得稅費用是否有檔期所得稅,這個就是繳納的,虧損的金額是在申報表看到的
2023-10-09
同學您好! 在填寫統(tǒng)計年報時,對于研發(fā)費用相關(guān)的項目,需要依據(jù)企業(yè)所得稅法及其實施條例、研發(fā)費用加計扣除政策等規(guī)定進行計算。具體而言,申報加計扣除減免稅的研究開發(fā)支出應填寫181萬;加計扣除減免稅金額需根據(jù)稅法規(guī)定的加計扣除比例計算;高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額則根據(jù)企業(yè)實際享受的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠計算。
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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