對(duì)的,是的,直接開(kāi)商品的名字、數(shù)量、單價(jià),不要填寫(xiě)。
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開(kāi)多少金額的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢(qián),我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶(hù)),那這種情況,附屬類(lèi)是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類(lèi)應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開(kāi),完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類(lèi)是屬于折扣銷(xiāo)售嗎?和平銷(xiāo)返利是不是同一種?
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮?,還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師是這么一個(gè)問(wèn)題,實(shí)操中,嗯咱是作為購(gòu)買(mǎi)方,從對(duì)方廠家,比如說(shuō)廣州進(jìn)了一批貨,進(jìn)了一批貨回來(lái)之后嗯,過(guò)了一個(gè)月,人家嗯,要求咱作為購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具申請(qǐng)一張紅字的信息表,然后對(duì)方人家是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方給咱開(kāi)了一張。嗯,紅字的銷(xiāo)售折讓發(fā)票是負(fù)數(shù)的,然后回來(lái)我做這個(gè)賬的時(shí)候,因?yàn)樗莻€(gè)銷(xiāo)售折讓?zhuān)鈱?xiě)的合計(jì)金額是多少?zèng)]有具體的明細(xì),我這個(gè)錢(qián)是應(yīng)該怎么樣去分?jǐn)偟轿疫@個(gè)庫(kù)存商品中啊。
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購(gòu)貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),憑購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表”,開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷(xiāo)售一批A型小家電,市場(chǎng)不含稅售價(jià)600000元,因購(gòu)貨方是長(zhǎng)期合作客戶(hù),兼購(gòu)貨方購(gòu)買(mǎi)量較大,給予購(gòu)貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷(xiāo)售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購(gòu)進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
公司將上有公牌的小汽車(chē)(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車(chē)管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門(mén)確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫(xiě)分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷(xiāo)售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
那他開(kāi)進(jìn)來(lái)的票有認(rèn)證的有沒(méi)認(rèn)證的,我只能開(kāi)認(rèn)證過(guò)的吧相當(dāng)于部分沖紅?如果沖沒(méi)認(rèn)證的發(fā)票可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)發(fā)票不能用了。是我理解的意思吧?次月是不是還得做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
目前不支持部分紅字吧老師?
對(duì)的,是的,是這么做的,可以紅沖一部分。
那就是對(duì)已認(rèn)證的部分沖紅就行了吧,次月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?賬務(wù)和申報(bào)表都得提現(xiàn)吧?沒(méi)認(rèn)證的就不支持部分沖紅吧老師這個(gè)是那個(gè)文呢稅局還說(shuō)支持部分認(rèn)證呢但是實(shí)際未認(rèn)證的部分紅沖就整張都用不了了。
一個(gè)是的。 第二個(gè)是的。第三個(gè)沒(méi)有認(rèn)證的不用動(dòng)。
謝謝寶子老師
不用客氣,工作愉快。